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索引號000014348/2021-00541
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市財政局
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文號
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發(fā)布日期2021-03-01
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時效性有效
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算公開
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。預(yù)防保健 臨床醫(yī)療 健康教育 疾病預(yù)防與控制 婦幼保健 計劃生育 中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 鄉(xiāng)村醫(yī)生管理 基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制14個,領(lǐng)導職數(shù)3個(正職1個,副職2個),內(nèi)設(shè)4個科室,實有人數(shù)13人。
(三)重點工作概述
進一步加強對衛(wèi)生院內(nèi)部的管理,根據(jù)實際工作需要,結(jié)合實際情況,繼續(xù)完善各項規(guī)章制度。加強教育和培訓學習,開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓工作,認真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作,加強對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理,完成好基本公共衛(wèi)生服務(wù)的各項任務(wù)指標。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制14人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制14人。在職實有13人,其中: 財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人,其中: 離休 0人,退休 5人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入182.70萬元,其中:一般公共預(yù)算182.70萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加了48.28,主要原因今年人員增加(調(diào)入)。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入182.70萬元,其中:本年收入182.70萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款182.70萬元(本級財力182.70萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加了48.28,主要原因今年人員增加(調(diào)入)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 182.70萬元。財政撥款安排支出182.70萬元,其中:基本支出182.70萬元,與上年對比增加了48.28,主要原因今年人員增加(調(diào)入);項目支出0萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于社會保障和就業(yè)支出16.74萬元、衛(wèi)生健康支出155.08萬元,住房保障支出10.88萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
無。
(二)按既定政策標準測算補助事項
無。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
附件【附件4 部門公開版.xlsx】