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  • 索引號
    000014348/2023-01402
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市統(tǒng)計局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時效性
    有效

蒙自市統(tǒng)計局2022年度部門決算

  
監(jiān)督索引號53250300941001000
  
蒙自市統(tǒng)計局2022年度部門決算 
  
    目錄
  第一部分  蒙自市統(tǒng)計局概況
  一、主要職能
  二、部門基本情況
  第二部分  2022年度部門決算表
  一、收入支出決算表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算表
  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
  十一、國有資產(chǎn)使用情況表
  十二、部門整體支出績效自評情況
  十三、十三、部門整體支出績效自評表
  十四、項目支出績效自評表
  第三部分  2022年度部門決算情況說明
  一、收入決算情況說明
  二、支出決算情況說明
  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
  二、國有資產(chǎn)占用情況
  三、政府采購支出情況
  四、部門績效自評情況
  (一)部門整體支出績效自評情況
  (二)部門整體支出績效自評表
  (三)項目支出績效自評表
  五、其他重要事項情況說明
  六、相關(guān)口徑說明
  第五部分  名詞解釋 
  第一部分  蒙自市統(tǒng)計局概況
  一、主要職能
  (一)主要職能
  1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)計工作,承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。建立并管理經(jīng)濟(jì)社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。
  2.負(fù)責(zé)組織實施統(tǒng)計改革的有關(guān)工作。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系。組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。    
  3.會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
  4.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、軟件業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
  5.組織實施能源、投資、消費、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
  6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級各部門的統(tǒng)計報表,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
  7.對國民經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
  8.依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
  9.建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
  10.會同有關(guān)部門組織統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。
  11.收集、整理有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),組織實施有關(guān)統(tǒng)計的交流合作項目,開展統(tǒng)計工作方面的資料交換。
  12.開展統(tǒng)計法律法規(guī)的教育、宣傳工作,對貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)的情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和檢查,依法查處統(tǒng)計違紀(jì)違法案件。
  13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
  (二)2022年度重點工作任務(wù)介紹
  1.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、軟件業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查工作。
  2.抓實局隊業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整移交的各項調(diào)查工作,推進(jìn)投資統(tǒng)計制度改革。
  3.做好“四上”企業(yè)入庫的指導(dǎo)工作,確保符合條件“四上”企業(yè)及時申報入庫。對入庫企業(yè)進(jìn)行面對面培訓(xùn),指導(dǎo)企業(yè)統(tǒng)計人員熟練掌握統(tǒng)計方法,熟悉統(tǒng)計流程,全面提高統(tǒng)計效率。
  4.做好對全市工業(yè)能源消耗統(tǒng)計預(yù)警工作,按要求發(fā)布全市能源消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
  5.審核全市經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo),及時上報全市季度和年度考核報表。
  6.加強(qiáng)統(tǒng)計法治建設(shè),改善統(tǒng)計環(huán)境,查處統(tǒng)計違法行為。
  二、部門基本情況
  (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜合統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法和普查調(diào)查科,所屬單位1個,分別是:蒙自市地方統(tǒng)計調(diào)查隊。
  (二)部門決算單位構(gòu)成
  納入蒙自市統(tǒng)計局2022年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
  1.蒙自市統(tǒng)計局;
  2.蒙自市地方統(tǒng)計調(diào)查隊。
  (三)部門人員和車輛的編制及實有情況 
  蒙自市統(tǒng)計局2022年末實有人員編制23人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制15人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員13人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員15.00人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
  尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人(離休0人,退休10.00人)。實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

  第二部分  2022年度部門決算表
  (詳見附件)
  本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
  第三部分  2022年度部門決算情況說明
  一、收入決算情況說明
  蒙自市統(tǒng)計局部門2022年度收入合計5,976,445.08元。其中:財政撥款收入5,754,453.32元,占總收入的96.29%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入221,991.76元,占總收入的3.71%。與上年相比,收入合計減少1,248,829.44元,下降17.28%。其中:財政撥款收入減少1,315,841.86元,下降18.61%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加67,012.42元,增長43.24%。主要原因是本年未開展大型普查工作,項目經(jīng)費減少。 

  二、支出決算情況說明
  蒙自市統(tǒng)計局部門2022年度支出合計5,980,804.58元。其中:基本支出5,042,709.47元,占總支出的84.31%;項目支出938,095.11元,占總支出的15.69%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少1,209,685.60元,下降16.82%。其中:基本支出增加850,401.79元,增長20.28%;項目支出減少2,060,087.39元,下降68.71%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因是本年為開展大型普查工作,項目經(jīng)費支出減少。 

  (一)基本支出情況
  2022年度用于保障蒙自市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,042,709.47元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,830,514.17元,占基本支出的95.79%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費212,195.30元,占基本支出的4.21%。
  (二)項目支出情況
  2022年度用于保障蒙自市統(tǒng)計局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出938,095.11元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:1.開展各類普查調(diào)查工作經(jīng)費支出288,821.46元,占項目支出的30.79%;2.開展城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化工作經(jīng)費支出631,873.65元,占項目支出的67.36%;3.開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測工作經(jīng)費支出17,400.00元,占項目支出的1.85%。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
  蒙自市統(tǒng)計局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,754,453.32元,占本年支出合計的96.22%。與上年相比減少1,315,841.86元,下降18.61%,主要原因是本年為開展大型普查工作,項目經(jīng)費支出減少。
  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)(類)支出4,544,623.84元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.98%。主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出及各項調(diào)查普查工作經(jīng)費,具體款、項級科目分別為:
  (1)2010501 行政運行支出2,092,509.37元,主要用于行政人員工資及機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)日常工作開支;
  (2)2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出734,149.21元,主要用于開展各類普查調(diào)查工作和紅河調(diào)查隊業(yè)務(wù)費;
  (3)2010550 事業(yè)運行支出1,717,965.26元,主要用于事業(yè)人員工資及機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)日常工作開支; 
  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  5.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  6.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  7.社會保障和就業(yè)(類)支出500,284.47元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.69%。主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金費用支出和退休職工公用經(jīng)費,具體款、項級科目分別為:
  (1)2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出427,389.12元,主要用于繳納單位在職職工基本養(yǎng)老保險費用支出;
  (2)2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出72,895.35元,主要用于繳納單位在職職工職業(yè)年金繳費支出;
  8.衛(wèi)生健康(類)支出391,436.01元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.80%。主要用于繳納單位在職職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費和工傷保險費,具體款、項級科目分別為:
  (1)2101101 行政單位醫(yī)療支出239811.66元,主要用于繳納單位在職職工基本醫(yī)療保險費支出;
  (2)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助139024.35元,主要用于繳納單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療補助費支出;
  (3)2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12600.00元,主要用于繳納單位在職職工工傷保險費支出。
  9.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  10.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  11.農(nóng)林水(類)支出17,400.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測工作。具體款、項級科目為:2139999 其他農(nóng)林水支出17,400.00元,主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測工作。
  12.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  13.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  15.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  16.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  17.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  18.住房保障(類)支出300,709.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用于繳納單位在職職工住房公積金,具體款、項級科目為:2210201 住房公積金支出300,709.00元,主要用于繳納單位在職職工住房公積金。
  19.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  20.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
  25.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
  2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為121,100.00元,支出決算為1,762.00元,完成年初預(yù)算的1.45%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算1,762.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1,762.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
  蒙自市統(tǒng)計局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為121,100.00元,支出決算為1,762.00元,完成年初預(yù)算的1.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算為1,762.00元,完成年初預(yù)算的1.66%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,我局在全年經(jīng)費使用中加強(qiáng)公務(wù)接待費支出管理和使用。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,702.00元,下降49.13%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算減少1,702.00元,下降49.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年與各縣市間的學(xué)習(xí)交流相比上年有所減少。
  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
  1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
  2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
  3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待冷泉鎮(zhèn)奪底村委會到我局開展擬建設(shè)項目工作匯報1批次,接待人次9人;接待省統(tǒng)計局到我局開展民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等統(tǒng)計工作調(diào)研2批次,接待人次10人次。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
  蒙自市統(tǒng)計局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出172,389.94元,增加13,341.46元,增長8.39%,主要原因是辦公經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出,其中繳納工會經(jīng)費支出40,842.72元,公務(wù)交通補助124,650.00元 ,辦公費支出6,897.22元。
  二、國有資產(chǎn)占用情況
  截至2022年12月31日,蒙自市統(tǒng)計局部門資產(chǎn)總額300,230.74元,其中,流動資產(chǎn)141,347.66元,固定資產(chǎn)158,883.08元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少347,679.82元,其中固定資產(chǎn)減少78,620.48元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值216,008.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
  三、政府采購支出情況
  2022年度,部門政府采購支出總額1,600.00元,其中:政府采購貨物支出1,600.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,600.00元,占政府采購支出總額的100.00%。
  四、部門績效自評情況
  部門績效自評情況詳見附表。
  五、其他重要事項情況說明
  無。
  六、相關(guān)口徑說明
  (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
  (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
  (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
  (四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
  第五部分  名詞解釋
  1.行政運行——2010501款,反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
  2.專項普查活動——2010507 款,反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
  3.統(tǒng)計抽查調(diào)查——2010508款,反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
  4.事業(yè)運行——2010550款,反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  5.其他統(tǒng)計信息事務(wù)——2010599款,反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。
  6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
  7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出——2080506款,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
  8.死亡撫恤——2080801款,反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
  9.其他農(nóng)林水支出——2139999 款,反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
  10.住房保障支出——2210201款,反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。
  監(jiān)督索引號53250300941001111

 

        

        



附件【蒙自市統(tǒng)計局2022年度部門決算報表20230810101226843.xls