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  • 索引號
    000014348/2021-02576
  • 發(fā)布機構
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2021-08-31
  • 時效性
    有效

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算公開報告

  

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度

部門決算公開報告

 

目錄


第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況


一、主要職能

(一)主要職能

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年6月,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務,醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治,院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理,恢復期病人康復治療與護理,預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓,鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導,初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施,合作醫(yī)療組織與開展,衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地1597.26平方米,年末在職職工32人。

(二)2020年度重點工作任務介紹

(1)服務人次

我院2020年1—12月醫(yī)療服務16.90萬人次,較去年同期下降0.5萬人次,下降率為2.87%,其中:門診服務16.58萬人次,較去年同期下降0.44萬人次,下降率為2.59%;住院服務3217人次,較去年同期增長208人次,增長率為6.91%。受疫情影響,門診人次有所下降,但是住院人次略微上升。

(2)醫(yī)療收入

我院2020年1—12月醫(yī)療收入1387.89萬元,較去年同期增長79.44萬元,增長率為6.07%,其中:門診收入1029.17萬元,較去年同期增長29.27萬元,增長率為2.93%;住院收入358.72萬元,較去年同期增長50.17萬元,增長率為16.26%。受疫情影響,我院始終保持穩(wěn)中求進中向好的工作總基調。

(3)業(yè)務支出

我院2020年1-12月總支出1807.58萬元。其中醫(yī)療服務支出1606.30萬元(人員經費614.02萬元,藥品支出636.35萬元,衛(wèi)生材料支出161.00萬元),公共衛(wèi)生服務支出201.28萬元。

(4)強化組織領導,把控醫(yī)療質量

衛(wèi)生院的穩(wěn)步發(fā)展離不開強有力的領導班子和規(guī)范化的醫(yī)療服務,本著“一切為了人民建健康”的醫(yī)療宗旨,“新安之地,職工心安,患者安心”的服務理念,強化醫(yī)院建設,狠抓醫(yī)院管理。一是調整和完善領導班子結構、提高領導班子成員素質、增強領導班子整體功能和細化領導班子責任分工,進一步優(yōu)化崗位權責,量化內部績效考核,完善院內各級管理組織,狠抓管理節(jié)點,提升管理水平,形成事事到人、權責對稱、核心明確、團隊推進的管理局面。二是在堅持推行評優(yōu)評先的過程中,對于工作推諉的領導班子成員予以取消職稱晉升、降級聘用等方式樹反面典型,逐步養(yǎng)成抓管理出效益,抓管理促團結的良好氛圍。三是以醫(yī)療質量為核心,把醫(yī)療質量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位,我院在繼續(xù)完善和進一步落實醫(yī)院各項規(guī)章制度的同時,制定了《蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院制度匯編》, 進一步建立醫(yī)院、科室、個人三級質量控制網(wǎng)絡,調整充實質控和業(yè)務管理機構,加強了醫(yī)院的質量管理,形成了全院上下同把質量關、同抓質量管理的良好局面,從根本上避免醫(yī)療事故的發(fā)生。

(5)重視醫(yī)療服務,打造“心安”醫(yī)院

①疫情就是命令,防控就是責任,生命重于泰山。我院積極響應市衛(wèi)健局號召,加強應急準備,積極處置突發(fā)公共事件,在衛(wèi)生防疫、醫(yī)療救治等方面做了大量工作,應急管理工作取得了顯著成績。一是新建發(fā)熱哨點門診,設置預檢分診臺,做疫情防控工作。規(guī)范發(fā)熱門診及隔離病房,及時發(fā)現(xiàn)和隔離疑似患者,做好轉診和救治,確保做到早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早診斷、早治療。二是公共衛(wèi)生科重點加強對全鎮(zhèn)疫情防控知識宣傳,開展疫情防控安全知識教育,組織醫(yī)務人員走上街頭,通過發(fā)放宣傳資料、懸掛宣傳標語、LED大屏滾動及醫(yī)院公眾號等形式進行了防控知識普及,發(fā)放抗疫宣傳資料5000余份,使廣大鎮(zhèn)上居民增強了防控意識,營浩了濃厚的社會氛圍。三是中醫(yī)藥參與到疫情防控,充分發(fā)揮我院心安中醫(yī)館中醫(yī)藥優(yōu)勢,深度介入,精心熬制具有防治肺炎的“避穢湯”,免費供鎮(zhèn)上居民飲用,期間共熬制中藥10000余升,為抗擊疫情發(fā)揮了重要作用,贏得了群眾的贊譽和好評。四是舉全院之力守好蒙自城區(qū)東大門。年初在上級的統(tǒng)一部署下,我院承當了高速路蒙自東入口車輛的疫情防控監(jiān)測工作,累計監(jiān)測車輛6萬余輛,乘客17萬余人,防止疫情蔓延,維護人民群眾的身體健康和生命安全。

②人民醫(yī)院為人民,追求群眾好口碑。我院一切服務以群眾滿意為標準,定期征求患者及群眾意見,針對群眾提出的熱點、難點問題,結合醫(yī)院實際,認真加以研究和解決。一是堅決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷售政策,將藥品零差率銷售與鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理及村醫(yī)補助資金直接掛鉤,參加醫(yī)藥招標采購,從而降低成本、減少損耗、提高效益,確保藥品零差率銷售政策落到實處,真正為人民群眾謀利益。二是在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費,維護患者的權益;在院務公開方面實行患者選擇醫(yī)生,住院費用清單制,藥品及檢查項目費用公示制,保護患者知情權,尊重患者選擇。

③軟硬件建設并重,提升醫(yī)療服務能力。今年,我院順利通過省級“一級甲等”衛(wèi)生院等級評審,同時院內慢病中心以優(yōu)異的成績通過驗收,吸引了全州120余家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長前來我院實地觀摩交流,這使得我院各項工作邁上了一個新臺階,進入了發(fā)展的新階段。

a.在硬件設施方面,院內配有全自動生化儀、血細胞分析儀、尿機、POCT(即時檢驗)平臺、凝血儀和電解質分析儀等檢驗設備;另有醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)、彩色B超機及便攜式B超機、胎心監(jiān)測儀、陰道鏡、微波治療儀、婦科紅外光治療儀、乳腺病治療儀、醫(yī)用臭氧次治療儀、盆腔炎治療儀等檢查設備。為給新安所鎮(zhèn)的老百姓少花錢、少跑路、治好病、保健康做好服務,實現(xiàn)“小病不出村,常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)”的目標。

b.在臨床教學方面,保持和發(fā)揚中心衛(wèi)生院綜合性教學醫(yī)院的優(yōu)勢,全年接收實習生20余人,有地放矢地開展帶教培訓計劃,注重培養(yǎng)實習生的動手能力,使其養(yǎng)成積極工作的主動性,提升觀察力與創(chuàng)新思維,使實習生在我院高質量地完成實習。

c.在人才隊伍建設方面,不斷強化人才培養(yǎng),儲備醫(yī)療骨干力量,提高診療技術水平。年內選派6名專業(yè)技術人才到上級醫(yī)院進修學習中醫(yī)、護理、兒科、醫(yī)學影像專業(yè),快速高效地提升了醫(yī)院的執(zhí)業(yè)能力;緊緊抓住醫(yī)師下基層的契機,安排蒙自市人民醫(yī)院2名醫(yī)師(慢病科、醫(yī)技科)到我院帶教坐診,開展了臨床學術講座6次,通過現(xiàn)場帶教提升我院業(yè)務能力;重視知識培訓,規(guī)范診療技術,組織院內業(yè)務培訓10余次,參加院外短期業(yè)務培訓學習20余次;鼓勵專業(yè)技術人員參加繼續(xù)教育學習考試,參加率達100%。

(6)愛國衛(wèi)生齊行動,六條風尚眾參與

我院深入貫徹落實習近平總書記關于新時代愛國衛(wèi)生運動重要指示精神,根據(jù)市衛(wèi)健局關于愛國衛(wèi)生“七個專項行動”健康文明生活方式全參與的工作要求,積極營造健康文明生活環(huán)境,提高轄區(qū)群眾生活質量水平,預防和減少疾病,保護轄區(qū)群眾健康,持續(xù)開展好醫(yī)院愛國衛(wèi)生運動常態(tài)化。

①營造宣傳氣氛。在醒目位置設置“七個專項行動”和“六個新風尚”的宣傳標語,利用LED大屏24小時不間斷播放愛國衛(wèi)生的宣傳標語,營造社會氛圍。

②改善就醫(yī)環(huán)境。一是保持社交距離。院內收費室、藥房等窗口設有1米紅線保持有效的社交距離,醫(yī)務人員、患者在進入醫(yī)院時必須佩戴口罩,為患者創(chuàng)造安全的就醫(yī)環(huán)境。二是鞏固無煙衛(wèi)生院創(chuàng)建成果。院內全面禁煙,院領導班子成員為禁煙監(jiān)督員,定期或不定期對禁煙工作進行巡查;全體醫(yī)護人員為吸煙勸阻員,做好吸煙勸阻工作,引導吸煙人員到室外吸煙區(qū)吸煙,杜絕室內吸煙,為患者創(chuàng)造健康的就醫(yī)環(huán)境。

③加強設施建設。一是提倡勤于洗手。院內新增3處腳踏式洗手臺,在醫(yī)院中央新增1處高低洗手臺,每個洗手臺配備洗手液,粘貼“七步洗手法”、節(jié)約用水等標語,引導群眾養(yǎng)成勤洗手、講衛(wèi)生的健康生活方式,增強群眾的洗手意識。二是進行旱廁改造。將原來院內旱廁改造升級為環(huán)保水廁,配置保潔人員,增加清潔次數(shù),確保廁所及時清掃和消毒,達到“四凈三無兩通一明”標準。廁內設置掛鉤、安裝扶手、配備廁紙,更好地服務于群眾,進一步改善群眾就醫(yī)環(huán)境,提升患者就醫(yī)入廁體驗。

④落實工間操制度。由專人負責,每天10點準時組織職工到醫(yī)技樓門口做工間操,堅持科學健身,勞逸結合,增強自身免疫力。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。是:蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實有人員編制37人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制37人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員32.00人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。


第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明


一、收入決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計21,998,641.09元。其中:財政撥款收入7,111,572.39元,占總收入的32.33%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入14,812,313.72元,占總收入的67.33%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入74,754.98元,占總收入的0.34%。與上年對比財政撥款收入增加9723.47元,事業(yè)收入增加2235406.33元,其他收入減少23689.13元。主要原因是2020財政撥款收入中2100408基本公共衛(wèi)生服務支出經費撥入增加,新增撥入2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務支出,同時單位改造提升衛(wèi)生服務中心設施,提高醫(yī)療水平,就診人數(shù)增加,因此醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計19,177,092.65元。其中:基本支出16,882,703.76元,占總支出的88.04%;項目支出2,294,388.89元,占總支出的11.96%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加1549283.79元,主要原因為人員經費支出增加。項目支出較上年減少578235.39元,主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少,基本公衛(wèi)資金未能及時支付,財政收回,與上年相比支出降低,故2020年總體項目支出減少。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,882,703.76元。與上年對比日常支出較上年增加1549283.79元,主要原因為人員經費支出增加,同時單位進行改造提升服務水平,購買設備,單位支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,281,334.81元,占基本支出的31.28%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費11,601,368.95元,占基本支出的68.72%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出2,294,388.89元。

1、2013399其他宣傳事務支出10920.00元,創(chuàng)文支出10920.00元。

2、2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出31178.00元,離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生市級補助支出31178.00元。

3、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出項目支出250341.90元,鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資支出17222.90元、村衛(wèi)生室補助支出53797.00元、設備采購支出104800.00元、家簽補助支出8400.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助支出55200.00元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出10922.00元。

4、2100408基本公共衛(wèi)生服務項目1983813.99元,新冠肺炎疫情處置經費支出68618.74元、基本公共服務項目支出1915195.25元,(其中:婦幼衛(wèi)生支出7500.00元)。

5、2100409重大公共衛(wèi)生專項6500.00元,防艾專項資金支出6500.00元。

6、2101399其他醫(yī)療救助支出11635.00元,家簽補助支出11635.00元。

項目支出較上年減少578235.39元,主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務項目支出減少,基本公衛(wèi)資金未能及時支付,財政收回,與上年相比支出降低,故2020年總體項目支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出7,442,353.03元,占本年支出合計的38.81%。較上年增加285921.83元,,主要原因是工資福利支出下的績效工資增加,事業(yè)收入增加,相關人員費用也有所增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出10,920.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%;主要用于商品和服務支出10920.00,其中:其他商品和服務支出10920.00元  

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出551,504.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%。主要用于工資福利支出551,504.00元(其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出498261.44元、職業(yè)年金繳費支出53242.56元)。

9.衛(wèi)生健康(類)支出6,553,847.03元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.06%。主要用于單位工資福利支出4666881.02元,(其中:基本工資1506579.00元、津貼補貼945698.00元、獎金120020.00元、績效工資1673841.00元、其他社會保障繳費420743.02元)。商品和服務支出1781906.01元(其中:辦公費9357.24元、專用材料費26317.50元、勞務費1704487.27元、委托業(yè)務費900.00元、其他交通費用36764.00元、其他商品和服務支出4080.00元)。對個人和家庭的補助支出260.00元(其中:獎勵金260.00元)。資本性支出104800.00元,(其中:專用設備購置104800.00元)。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出326,082.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%;主要用于機關事業(yè)單位住房公積金支出326082.00元。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為0.00元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%,2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)為0.00,預算數(shù)也為0.00。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年減少24,400.00元,下降100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算無增減為0.00元;公務用車購置及運行費支出決算減少24,400.00元,下降100.00%;公務接待費支出決算無增減為0.00元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公車事業(yè)次數(shù)減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明


一、機關運行經費支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額15874598.86元,其中,流動資產11392275.06元,固定資產3933653.80元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產548670.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加459318.18元,其中固定資產減少206225.01元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產使用收入0元。


國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

15874598.86

11392275.06

3933653.80

3349292.99

108600.00

 

475760.81

 

 

 

548670.00

 

 

 

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

 

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額55959.00元,其中:政府采購貨物支出55959.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額40073.00元,占政府采購支出總額的71.61%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。


第五部分  名詞解釋


 一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)、 財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出:包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



附件【蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院表.xls