h动漫精品3d动漫3d动漫在线,h动漫网站|h动漫无遮挡成本人h视频_h动漫在线看

  • 索引號
    000014348/2020-03153
  • 發(fā)布機構
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

 

監(jiān)督索引號53250300755301000

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

 

目錄

   第一部分  紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調(diào),具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責,負責人大、政協(xié)、人民武裝和“新安所鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責,負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作,加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作;負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作;負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作;負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責,貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī),負責擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃,推進精準扶貧工作;負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理;負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理,做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作;負責 “掛包幫、轉走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

6、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣服務,引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術、新品種、新機具;承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作;負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理;開展動植物疫病防控防治,處置重大疫情應急事件;負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務性工作。

7、文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。

8、社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。

9、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

10、林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護,森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。

11、水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全;負責漁業(yè)環(huán)境、水質、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作;承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

12、財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責;負責惠農(nóng)政策資金兌付;負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補;負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管;負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管;負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.全面加強政治建設,強化政治擔當。把黨的政治建設擺在首位,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,堅持黨對一切工作的領導,更好地發(fā)揮鎮(zhèn)黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領導核心作用。高揚意識形態(tài)領域的鮮紅旗幟,增強“四個意識”、堅定“四個自信”,做到“兩個維護”引導帶領全鎮(zhèn)各族人民感黨恩、聽黨話、跟黨走。

2.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,不斷夯實發(fā)展基礎。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,把農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展擺在重要位置。加快石榴公園提升改造項目,推進小雞沖養(yǎng)牛村、理海寨梨花村、響水河枇杷村、小紅寨石榴村、大沙地民族團結進步示范村建設;啟動朗敞寨搬遷安置地建設,推進新莊石漠化治理項目,解決新莊多年缺水的問題。

3.轉變發(fā)展思路,加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。樹立開放意識,依托蒙自市食品加工園區(qū),加大招商引資力度,引進和培育一批有實力的企業(yè)帶動發(fā)展。深入推進電子商務進農(nóng)村綜合示范項目。充分整合資源,依托傳統(tǒng)民居建筑、非物質文化遺產(chǎn)、美食等資源,打造中國歷史文化名鎮(zhèn)。

4.堅持以人民為中心,持續(xù)發(fā)展社會事業(yè)。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè),全力做好控輟保學工作,加強校園安全管理。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險工作,改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件。開展豐富多彩、健康向上的群眾性文體活動。嚴格落實各項惠農(nóng)政策及城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險、社會救助等保障制度,加大對特困群眾、弱勢群體的社會救濟救助力度。

5.改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境,構建美麗宜居新安。重點抓好集鎮(zhèn)和重點村的環(huán)境衛(wèi)生整治,不斷改善全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生面貌。開展道路交通整治、占道經(jīng)營整治,規(guī)范市場行為,加強對建設用地開發(fā)利用的監(jiān)管。認真落實河長制,加大群防群治力度,有效提升環(huán)境。

6.堅持精準扶貧,鞏固脫貧攻堅成果。做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育、就業(yè)培訓等的幫扶機制,幫助貧困戶構建穩(wěn)定增收、長遠增效致富。加強技術指導培訓,借助農(nóng)村勞動力技能培訓工程,對建檔立卡貧困戶和非建檔立卡戶進行多種技能培訓,促進農(nóng)民增收致富。

7.加強社會治理,維護和諧穩(wěn)定。加強社會治理制度建設,持續(xù)開展掃黑除惡、禁毒防艾等工作,依法打擊各類違法犯罪活動。落實安全生產(chǎn)責任制,加強重點行業(yè)和領域隱患排查治理,認真做好道路交通、森林防火、建筑施工、非煤礦山等安全工作,確保社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共8個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。分別是:

新安所鎮(zhèn)黨委、政府設置黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室的5個綜合辦公室合并在1個行政單位賬套核算;設置農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心6個財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位;財政所為參照公務員法管理的事業(yè)單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年末實有人員編制77人。其中:行政編制30人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制47人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實有行政人員28人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員40人(含參公管理事業(yè)人員2人),其他人員0人,人員主要構成如圖表所示。

序號

部門

單位性質

編制數(shù)

實有人數(shù)

備注

1

行政

行政單位

30

28

含工勤編制3

2

財政所

參公單位

5

2

 

3

農(nóng)業(yè)綜合服務中心

事業(yè)單位

18

17

 

4

文化廣播電視服務中心

事業(yè)單位

5

5

 

5

社會保障服務中心

事業(yè)單位

5

4

 

6

國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

事業(yè)單位

5

4

 

7

林業(yè)和草原服務中心

事業(yè)單位

4

4

 

8

水利工作服務中心

事業(yè)單位

5

4

 

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制8輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計24,235,084.90元。其中:財政撥款收入24,235,084.90元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。比上年收入數(shù)19,678,807.06元增加4,556,277.84元,增幅為23.15%,主要原因為工資調(diào)整等原因造成一般公共預算收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計22,064,241.22元。其中:基本支出16,009,967.96元,占總支出的72.56%;項目支出6,054,273.26元,占總支出的27.44%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年支出數(shù)字23,375,491.4元相比,減少1,311,250.18元,減幅為5.61%,其中基本支出與上年相比減少910,591.74元,減幅為5.38%,項目支出與上年相比減少400,658.44元,減幅為6.21%,支出減少的主要原因為政府性基金項目等項目減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,009,967.96元。與上年對比減少910591.74元,減少5.38%,減少原因為人員調(diào)出、執(zhí)行厲行節(jié)約帶來的基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的64.15%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.85%

(二)項目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,054,273.26元。與上年對比減少400658.44元,減少6.21%,減少原因為政府性基金項目等項目減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出21,746,641.22,占本年支出合計的98.56%。與上年對比增加4587477.84元,增加23.7%,增加原因為工資調(diào)整等原因造成一般公共預算收入增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出9,561,935.41元,占一般公共預算財政撥款總支出的43.97%。主要用于人員工資及政府各部門日常運行經(jīng)費;

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出20,858.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于武裝部相關建設及民兵工作支出等;

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學技術(類)支出7,200.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于科普宣傳員工資;

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出963,062.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。主要用于文化廣播電視服務中心人員工資及日常運行經(jīng)費;

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,284,276.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。主要用于社會保障服務中心人員工資及日常運行經(jīng)費;

  9.衛(wèi)生健康(類)支出537,486.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.47%。主要用于人員工資及日常運行經(jīng)費;

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出178,800.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。主要用于林業(yè)生態(tài)恢復保護資金等工作;

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出664,951.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心人員工資及日常運行經(jīng)費;

  12.農(nóng)林水(類)支出4,736,266.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的21.78%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心人員工資及日常運行經(jīng)費和相關工作開展經(jīng)費;

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出3,757,262.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.28%。主要用于單位人員住房公積金支出;

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  21.災害防治及應急管理(類)支出34,543.95元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于安全生產(chǎn)等相關工作;

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為800,000元,支出決算為334,831.77元,完成預算的41.85%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為180,121.77元,完成預算的69.28%;公務接待費支出決算為154,710.00元,完成預算的28.65%2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約理念,減少不必要的“三公支出”。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少229,181.16元,下降40.63%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少11,853.66元,下降6.17%;公務接待費支出決算減少217,327.50元,下降58.42%2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2019年嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,執(zhí)行厲行節(jié)約理念。

(一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出180,121.77元,占53.79%;公務接待費支出154,710.00元,占46.21%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出180,121.77元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出180,121.77元,開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出154,710.00元。其中:

國內(nèi)接待費支出154,710.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務接待333批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,062人(其中:外事接待人次0人)。主要用于東南組團項目工作、石榴公園征地工作、招商引資等工作產(chǎn)生的接待費用。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經(jīng)費支出3,489,428.60元,比上年增加1,869,069.03元。部門機關運行經(jīng)費增加原因為日常辦公用品支出、水電支出、臨聘人員勞務費用等支出增加

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額28,616,273.31元,其中,流動資產(chǎn)25,899,482.06元,固定資產(chǎn)2,221,930.72元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)494,860.53元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5,503,512.27元,其中;流動資產(chǎn)減少147,256.60元,固定資產(chǎn)減少5,340,936.37,對外投資及有價證券增加0.00,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)減少15,319.30元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋150平方米,賬面原值169,800元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入148,670.15元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

28616273.31

25899482.06

2221930.72

1706203.08

204058.48

 

311669.16

 

 

494860.53

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn)

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額60,247.00,其中:政府采購貨物支出60,247.00;政府采購工程支出0.00;政府采購服務支出0.00;授予中小企業(yè)合同金額60,247.00元,占政府采購支出總額的100.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

  

   財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

一般公共預算撥款收入,指市財政當年撥付的資金。

科學技術支出,指保障科普宣傳員工資支出。

住房保障支出,指市級財政保障的公補公積金支出。

基本支出,指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

“三公”經(jīng)費,指市級財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國()反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

監(jiān)督索引號53250300755301111

 



附件【紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表.xls