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  • 索引號
    000014348/2020-03082
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度部門決算


 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度部門決算

 

目錄

   第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪位于蒙自市西北部,東界接多法勒壯族片區(qū),南界接市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),西界接個舊市大屯鎮(zhèn),北界接雨過鋪鎮(zhèn)。地跨北緯23°23′~23°29′,東經(jīng)103°21′~103°21′。轄4個村委會,9個自然村,26個村民小組,4298戶,16779人,總面積38.6平方公里。居住著彝、漢、壯、哈尼苗等11個民族。目前衛(wèi)生院占地面積733平方米,建筑面積578平方米,設(shè)置門診部、住院部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務(wù)科、疾病預(yù)防控制科、預(yù)防接種室、婦幼保健科、居民檔案室等科室,設(shè)有住院病床12張,配備B超、全自動生化分析儀、心電圖機、尿液分析儀、血液分析儀、熏蒸治療機、智能艾蒸灸慰儀、中醫(yī)定向透藥治療儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。

青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)包括光明社區(qū)、青云社區(qū)、春光社區(qū)、振興社區(qū)、復(fù)興社區(qū)、藍天社區(qū)等共6個社區(qū),戶籍人口:25372人,流動人口:38534人,目前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心占地面積約700平方米,設(shè)置門診部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務(wù)科、預(yù)防接種室、居民檔案室等科室,設(shè)有門診觀察病床10張,配備B超、全自動生化分析儀、心電圖機、尿液分析儀、血液分析儀、中醫(yī)定向透藥治療儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。

2.機構(gòu)情況及增減變動原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作,依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機構(gòu),衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,門診病歷、處方書寫規(guī)范;認(rèn)真執(zhí)行護理常規(guī),基礎(chǔ)護理工作無漏洞;建立醫(yī)院感染管理制度,成立組織,落實到位; 加強藥事管理,加強抗菌藥物專項整治,認(rèn)真組織合理用藥知識培訓(xùn);深入開展“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”、“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動。1-12月門診就診108681人次(其中衛(wèi)生院39202人次,青云社區(qū)51436人次,村衛(wèi)生室18043人次),1-12月衛(wèi)生院住院75人次。全年業(yè)務(wù)總收入540萬余元(其中衛(wèi)生院219萬余元,青云社區(qū)275余元,村衛(wèi)生室46萬余元)。

(三)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度

嚴(yán)格按照《基本藥物臨床應(yīng)用指南》,《基本藥物處方集》和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范合理使用基本藥物。堅決執(zhí)行藥品集中招標(biāo)采購政策,禁止使用過期、失效及假劣藥品,保證了藥品的質(zhì)量和安全性。

(四)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作穩(wěn)步推進

1、居民健康檔案建檔工作

嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部制定的居民健康檔案管理規(guī)范,統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)對象、居民。目前衛(wèi)生院建檔案紙質(zhì)17945,建檔率106.95%、,電子建檔17945份,電子檔案建檔率106.95%。社區(qū)共建立居民健康檔案20238人,建檔率達79.77%,電子建檔率達79.77%

2、健康教育工作

制定健康教育工作計劃,統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)對象、內(nèi)容、方式、流程等。宣傳普及、居民健康教育、重點人群健康教育、重點慢性病和傳染病健康教育、公共衛(wèi)生問題健康教育,開展公眾健康咨詢活動。有完整的健康教育活動記錄、活動總結(jié)、評價等資料并已存檔并錄入系統(tǒng)。今年衛(wèi)生院發(fā)放健康教育宣傳材料21542份;宣傳欄更新36次;播放健康教育宣傳片15種,共360小時;開展公眾健康咨詢活動9次,咨詢1910人次;舉辦健康教育知識講座36次,受教育1043人次;個體化健康教育4630人次。社區(qū)設(shè)置健康教育宣傳欄2塊,累計更新內(nèi)容12次,開展公眾咨詢活動10次,舉辦健康知識講座12次,開展健康教育視頻播放宣傳304小時,發(fā)放各類宣傳印刷品宣傳材料19種,12300余份。社區(qū)配合健教所開展煙草流行調(diào)查1次,共調(diào)查55人。

3、預(yù)防接種工作

為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《預(yù)防接種卡》。按時完成基礎(chǔ)疫苗接種工作,及時查漏補種,處理、報告和登記疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)。開展國家和省政府實施的疫苗強化免疫、應(yīng)急接種、查漏補種等工作任務(wù)。各種疫苗接種率、及時率均應(yīng)達到上級要求標(biāo)準(zhǔn)以上,各種上報表格及時準(zhǔn)確。1-12,衛(wèi)生院兒童建證卡202人,建證率100%。脊灰應(yīng)種1372人,實種1372人,接種率為100%;卡介苗應(yīng)種37人,實種37人,接種率為100%;乙肝應(yīng)種591人,實種591人,接種率為100%;百白破應(yīng)種1336人,實種1336人,接種率為100%;麻風(fēng)應(yīng)種247人,實種247人,接種率為100%;麻腮風(fēng)應(yīng)種449人,實種449人,接種率為100%A群流腦應(yīng)種592人,實種592人,接種率為100%;乙腦應(yīng)種712人,實種712人,接種率為100%;甲肝應(yīng)種340人,實種340人,接種率為100%A+C流腦應(yīng)種574人,實種574,接種率為100%;白破應(yīng)種266人,實種266人,接種率為100%1-12月共接種6516針次。社區(qū)共接種一類疫苗針 12705針次,二類疫苗6787針次,

4、傳染病防控工作

1-12月無傳染病報告病例,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報率達100%,無傳染病漏報、遲報發(fā)生。建立傳染病防治管理制度,完善傳染病疫情報告、預(yù)警機制和基礎(chǔ)檔案管理,對傳染病患者及時登記、上傳、追蹤,疑似傳染病患者轉(zhuǎn)診率達到100%、追蹤率達到100%。對重點傳染病實施監(jiān)管;定期對醫(yī)護人員進行傳染病防治知識、技能的培訓(xùn)。

 1-12月的可疑肺結(jié)核病人34人,轉(zhuǎn)診率100%。衛(wèi)生院管理肺結(jié)核病人6人,社區(qū)管理結(jié)核病人12人,已接受治療,專人負(fù)責(zé)發(fā)放藥品、督導(dǎo)、隨訪、定期送痰檢查。2019年度麻風(fēng)線訪2355人。強化鼠疫三報和零報告制度,已完成捕鼠任務(wù)50只。

5、婦幼保健工作 

嚴(yán)格執(zhí)行《孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范》,對轄區(qū)內(nèi)所有孕產(chǎn)婦進行入戶摸底調(diào)查并登記,建立《孕產(chǎn)婦保健手冊》,及時隨訪,對高危孕產(chǎn)婦進行專案管理,提高孕產(chǎn)婦自身保健意識,并根據(jù)手冊要求如實認(rèn)真填寫。及時、準(zhǔn)確收集孕產(chǎn)婦保健相關(guān)信息,杜絕漏報,不斷提高孕產(chǎn)婦保健信息管理水平。

2019年衛(wèi)生院孕產(chǎn)婦建冊本地孕產(chǎn)婦325人,早孕建冊率100%。產(chǎn)婦202人,活產(chǎn)203人。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理193人,系統(tǒng)管理率95.54%。產(chǎn)后訪視及產(chǎn)后42天健康查檢193人。孕產(chǎn)婦住院分娩202人,住院分娩率100%;高危孕產(chǎn)婦236人,高危產(chǎn)婦142人,住院分娩142人,高危孕產(chǎn)婦管理率100%遺留孕婦123,其中高危孕婦94人;非戶籍孕產(chǎn)婦管理166人,產(chǎn)婦104人,住院分娩及產(chǎn)后訪視104人,管理率100%,高危孕產(chǎn)婦130人,高危產(chǎn)婦81人,住院分娩81人。遺留孕婦62人其中高危孕婦40人。社區(qū)管理孕產(chǎn)婦1856,產(chǎn)婦1009人,孕產(chǎn)婦死亡0人。

嚴(yán)格執(zhí)行《06歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范》,準(zhǔn)確掌握轄區(qū)內(nèi)兒童數(shù)及各年齡段兒童數(shù),如實填寫《兒童保健手冊》,按時入戶進行訪視,對高危新生兒酌情增加訪視次數(shù)。并根據(jù)訪視結(jié)果做出健康評價。加強兒童保健信息管理,提高兒童健康水平,降低嬰兒死亡率。2019年衛(wèi)生院轄區(qū)0-6歲兒童1645人,健康管理1574人,管理率95.68% 5歲以下高危兒童146人,管理146人,管理率100%2019年活產(chǎn)203人,新生兒訪視193訪視率95.07%5歲以下兒童死亡1,死亡率為4.93‰;嬰兒死亡1人,嬰兒死亡率達4.93‰。1-4歲死亡0人。無新生兒破傷風(fēng)死亡;非戶籍兒童0-6歲兒童596人,管理530人,管理率88.93%。社區(qū)管理0-6歲兒童3097人。

預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷傳播工作,按照要求對來我院首次孕檢的孕婦、積極宣傳預(yù)防艾滋病、乙肝、梅毒母嬰傳播相關(guān)知識,并進行免費咨詢及檢測11人,及時反饋檢測結(jié)果給予及時告知。已按時上報月報表,確保轄區(qū)孕產(chǎn)婦均進行預(yù)防“三病”咨詢和檢測。

   0-3歲兒童中醫(yī)藥管理,為全面落實國家對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的有關(guān)要求,為進一步促進項目完成規(guī)范化,我院高度重視,認(rèn)真組織實施,將工作落實到位.為提高鄉(xiāng)醫(yī)服務(wù)能力,進行鄉(xiāng)醫(yī)中醫(yī)藥管理培訓(xùn)2次,以兒童體檢為契機,對適齡兒童進行中醫(yī)藥保健技術(shù)服務(wù)。20190-3歲兒童999人,兒童中醫(yī)藥健康管理784人,管理率達78.48%:流動兒童476共服務(wù)378人管理率達79.41%

計生工作,按時上報各類報表和數(shù)據(jù),協(xié)助了文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好孕前優(yōu)生免費檢查的宣傳和動員工作。針對符合服用葉酸的婦女進行宣傳,服用葉酸22人。

農(nóng)村婦女宮頸癌篩查及婦女病普查工作,為進一步加強農(nóng)村婦女衛(wèi)生工作,保障婦女健康,早期發(fā)現(xiàn)危及婦女生命的宮頸癌,降低死亡率,提高十里鋪轄區(qū)農(nóng)村婦女健康水平。深入村寨發(fā)放宮頸癌相關(guān)知識宣傳,,協(xié)助蒙自市婦幼保健院,進行農(nóng)村婦女宮頸癌免費篩查及婦女病普查519人,患病435人,發(fā)現(xiàn)宮頸癌1人,未發(fā)現(xiàn)乳腺癌患者。并對有異常情況的進行管理。

6、慢病管理工作

建立慢病管理制度,并有專人負(fù)責(zé)慢病管理工作,每月按時上報慢病管理月報表;建立門診35歲以上居民首診測血壓制度。全年對轄區(qū)內(nèi)所有高血壓、2型糖尿病等慢病患者進行4次隨訪。做好隨訪記錄,填寫登記表,轉(zhuǎn)診單等,根據(jù)隨訪結(jié)果指導(dǎo)臨床治療,正確使用藥物、飲食干預(yù)等治療手段,防止病情變化,提高生活質(zhì)量。衛(wèi)生院轄區(qū)高血壓患者855人,管理855人,管理率100%;糖尿病患者196人,管理196人,管理率100%。 社區(qū)登記管理高血壓患者561人,失訪12人,實際管理549人;登記管理糖尿病233人,失訪2人,實際管理231人。

7、老年人保健工作

每年進行一次老年人健康管理,包括健康生活方式和健康狀況評估、體格檢查,對發(fā)現(xiàn)已確診的高血壓患者和2型糖尿病患者納入慢性病患者管理,對存在危險因素的居民建議定期復(fù)查,對所有老年人進行慢性病危險因素、疫苗接種知識、骨質(zhì)疏松預(yù)防及防跌倒措施、意外傷害和自救等健康教育。衛(wèi)生院65歲以上老年人管理1458人,體檢1188人,體檢率81.48%65歲以上的城鎮(zhèn)老年人建檔860人,規(guī)范管理630人。

8、重性精神病管理工作

收集轄區(qū)內(nèi)重性精神病患者確診病例資料,建立健康檔案,衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有重精患者74人,管理74人,管理率100%,社區(qū)登記管理9人,全部進行了4次以上隨訪。

9、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生應(yīng)急工作

我院制定了衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案,成立了衛(wèi)生應(yīng)急隊伍并召開衛(wèi)生應(yīng)急演練,提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急能力。制定完善的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管制度和工作流程并配備兼職人員。 1-12月開展學(xué)校衛(wèi)生巡查40次,醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生巡查20次,公共場所衛(wèi)生巡查8次。

(五)艾滋病管理工作

1-11月對轄區(qū)內(nèi)HIV感染者進行管理,應(yīng)隨訪6人,已隨訪4人,隨訪率達66.7%CD4應(yīng)檢測6人,已檢測3人,檢測率達50%。配偶檢測2人,已檢測1人檢測率50%。開展HIV快速檢測2309日次。

(六)城鄉(xiāng)醫(yī)保工作進展順利

2019年轄區(qū)參合18792人,參合率 93.85 %112月新農(nóng)合門診就診人數(shù)48543人次, 使用資金1336041元;住院病人75人次。    

抓好醫(yī)療監(jiān)督管理工作,對轄區(qū)內(nèi)的定點參合醫(yī)療機構(gòu)檢查4次。嚴(yán)格“六查六核實”即:查病人:核實參合身份;查病情:核實住院指征;查處方:核實用藥目錄;查病歷:核實住院管理;查清單:核實收費標(biāo)準(zhǔn);查電腦:核實補償數(shù)據(jù)。通過對醫(yī)療單位的嚴(yán)格管理,杜絕了資金報銷弄虛作假的源頭;及時發(fā)現(xiàn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作運行中存在的問題,針對存在問題現(xiàn)場進行指正及會議上提出,并要求整改及落實。

(七)進一步優(yōu)化農(nóng)村衛(wèi)生資源配置,完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

強化村衛(wèi)生所的管理和考核。努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。全年共組織召開12次鄉(xiāng)村醫(yī)生例會,培訓(xùn)20次;組織鄉(xiāng)村醫(yī)生考核,共考核4次。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員12人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度收入合計9,184,797.02元。其中:財政撥款收入3,648,245.00元,占總收入的39.72%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入5,518,803.92元,占總收入的60.09%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入17,748.10元,占總收入的0.19%。與上年對比財政撥款收入增加1355161.2元,事業(yè)收入增加1894008.54元,其他收入增加10343.62元。主要原因是財政撥款收入中2019年公共衛(wèi)生經(jīng)費撥入、2100399基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)費比2018年有所增加,同時單位醫(yī)療就診人數(shù)增加,醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度支出合計8,970,305.11元。其中:基本支出6,868,239.89元,占總支出的76.57%;項目支出2,102,065.22元,占總支出的23.43%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加450945.69元,主要是2019年人員經(jīng)費增加,同時藥品支出增加;項目支出較上年增加2083565.22元,主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項 ,2100408基本公共衛(wèi)生專項,2100601中醫(yī)藥專項,2019在項目支出反映。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,868,239.89元。與上年對比基本支出較上年增加450945.69元,主要是2019年人員經(jīng)費增加,同時藥品支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的21.45%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的78.55%

(二)項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,102,065.22元。項目支出較上年增加2083565.22元,主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項 ,2100408基本公共衛(wèi)生專項,2100601中醫(yī)藥專項,2019在項目支出反映。具體項目開支情況:2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(其中:勞務(wù)費473680.00),2100408基本公共衛(wèi)生專項(其中:辦公費22856.00、水費269.50、電費1702.30、郵電費15068.53、差旅費304.00、勞務(wù)費1510816.89、委托業(yè)務(wù)費62368.00),2100601中醫(yī)藥專項(其中:辦公設(shè)備購置5800.00、專用設(shè)備購置9200.00)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,578,010.22,占本年支出合計的39.89%。較上年增加398841.47元,,主要原因是2019年項目支出較多,加快完成財政資金使用進度。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出2,400.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于重精補助經(jīng)費。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出162,560.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及工傷保險支出。

  9.衛(wèi)生健康(類)支出3,413,050.22元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.39%。主要用于單位工資福利支出1310685.00元,商品和服務(wù)支出2087065.22元(其中:辦公費22856.00元、水費269.50元、電費1702.30元、郵電費15068.53元、差旅費304.00元、勞務(wù)費1986896.89元、委托業(yè)務(wù)費62368.00元),對個人和家庭的補助300元(其中:獎勵金300元),資本性支出15000(其中:辦公設(shè)備購置5800.00元專用設(shè)備購置9200.00元)。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元,增長/下降0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3,579,682.45元,其中,流動資產(chǎn)2,354,221.21元,固定資產(chǎn)1,225,461.24元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少404960.46元,其中;流動資產(chǎn)增加117023.86元,固定資產(chǎn)減少521984.32,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產(chǎn)增加(減少)0.00元,其他資產(chǎn)增加(減少)XX元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX元;處置車輛XX輛,賬面原值XX元;報廢報損資產(chǎn)XX項,賬面原值XX元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

3579682.45

2354221.21

1225461.24

260603.36

36161

 

928696.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0.00,其中:政府采購貨物支出0.00;政府采購工程支出0.00;政府采購服務(wù)支出0.00;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費:指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。



附件【蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院表.xls