-
索引號000014348/2020-03082
-
發(fā)布機構(gòu)蒙自市財政局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-10-11
-
時效性有效
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪位于蒙自市西北部,東界接多法勒壯族片區(qū),南界接市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),西界接個舊市大屯鎮(zhèn),北界接雨過鋪鎮(zhèn)。地跨北緯23°23′~23°29′,東經(jīng)103°21′~103°21′。轄4個村委會,9個自然村,26個村民小組,4298戶,16779人,總面積38.6平方公里。居住著彝、漢、壯、哈尼苗等11個民族。目前衛(wèi)生院占地面積733平方米,建筑面積578平方米,設(shè)置門診部、住院部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務(wù)科、疾病預(yù)防控制科、預(yù)防接種室、婦幼保健科、居民檔案室等科室,設(shè)有住院病床12張,配備B超、全自動生化分析儀、心電圖機、尿液分析儀、血液分析儀、熏蒸治療機、智能艾蒸灸慰儀、中醫(yī)定向透藥治療儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。
青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)包括光明社區(qū)、青云社區(qū)、春光社區(qū)、振興社區(qū)、復(fù)興社區(qū)、藍天社區(qū)等共6個社區(qū),戶籍人口:25372人,流動人口:38534人,目前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心占地面積約700平方米,設(shè)置門診部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務(wù)科、預(yù)防接種室、居民檔案室等科室,設(shè)有門診觀察病床10張,配備B超、全自動生化分析儀、心電圖機、尿液分析儀、血液分析儀、中醫(yī)定向透藥治療儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作,依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機構(gòu),衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,門診病歷、處方書寫規(guī)范;認(rèn)真執(zhí)行護理常規(guī),基礎(chǔ)護理工作無漏洞;建立醫(yī)院感染管理制度,成立組織,落實到位; 加強藥事管理,加強抗菌藥物專項整治,認(rèn)真組織合理用藥知識培訓(xùn);深入開展“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”、“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動。1-12月門診就診108681人次(其中衛(wèi)生院39202人次,青云社區(qū)51436人次,村衛(wèi)生室18043人次),1-12月衛(wèi)生院住院75人次。全年業(yè)務(wù)總收入540萬余元(其中衛(wèi)生院219萬余元,青云社區(qū)275余元,村衛(wèi)生室46萬余元)。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度
嚴(yán)格按照《基本藥物臨床應(yīng)用指南》,《基本藥物處方集》和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范合理使用基本藥物。堅決執(zhí)行藥品集中招標(biāo)采購政策,禁止使用過期、失效及假劣藥品,保證了藥品的質(zhì)量和安全性。
(四)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作穩(wěn)步推進
1、居民健康檔案建檔工作
嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部制定的居民健康檔案管理規(guī)范,統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)對象、居民。目前衛(wèi)生院建檔案紙質(zhì)17945人,建檔率106.95%、,電子建檔17945份,電子檔案建檔率106.95%。社區(qū)共建立居民健康檔案20238人,建檔率達79.77%,電子建檔率達79.77%。
2、健康教育工作
制定健康教育工作計劃,統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)對象、內(nèi)容、方式、流程等。宣傳普及、居民健康教育、重點人群健康教育、重點慢性病和傳染病健康教育、公共衛(wèi)生問題健康教育,開展公眾健康咨詢活動。有完整的健康教育活動記錄、活動總結(jié)、評價等資料并已存檔并錄入系統(tǒng)。今年衛(wèi)生院發(fā)放健康教育宣傳材料21542份;宣傳欄更新36次;播放健康教育宣傳片15種,共360小時;開展公眾健康咨詢活動9次,咨詢1910人次;舉辦健康教育知識講座36次,受教育1043人次;個體化健康教育4630人次。社區(qū)設(shè)置健康教育宣傳欄2塊,累計更新內(nèi)容12次,開展公眾咨詢活動10次,舉辦健康知識講座12次,開展健康教育視頻播放宣傳304小時,發(fā)放各類宣傳印刷品宣傳材料19種,12300余份。社區(qū)配合健教所開展煙草流行調(diào)查1次,共調(diào)查55人。
3、預(yù)防接種工作
為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《預(yù)防接種卡》。按時完成基礎(chǔ)疫苗接種工作,及時查漏補種,處理、報告和登記疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)。開展國家和省政府實施的疫苗強化免疫、應(yīng)急接種、查漏補種等工作任務(wù)。各種疫苗接種率、及時率均應(yīng)達到上級要求標(biāo)準(zhǔn)以上,各種上報表格及時準(zhǔn)確。1-12月,衛(wèi)生院兒童建證卡202人,建證率100%。脊灰應(yīng)種1372人,實種1372人,接種率為100%;卡介苗應(yīng)種37人,實種37人,接種率為100%;乙肝應(yīng)種591人,實種591人,接種率為100%;百白破應(yīng)種1336人,實種1336人,接種率為100%;麻風(fēng)應(yīng)種247人,實種247人,接種率為100%;麻腮風(fēng)應(yīng)種449人,實種449人,接種率為100%;A群流腦應(yīng)種592人,實種592人,接種率為100%;乙腦應(yīng)種712人,實種712人,接種率為100%;甲肝應(yīng)種340人,實種340人,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種574人,實種574,接種率為100%;白破應(yīng)種266人,實種266人,接種率為100%。1-12月共接種6516針次。社區(qū)共接種一類疫苗針 12705針次,二類疫苗6787針次,
4、傳染病防控工作
1-12月無傳染病報告病例,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報率達100%,無傳染病漏報、遲報發(fā)生。建立傳染病防治管理制度,完善傳染病疫情報告、預(yù)警機制和基礎(chǔ)檔案管理,對傳染病患者及時登記、上傳、追蹤,疑似傳染病患者轉(zhuǎn)診率達到100%、追蹤率達到100%。對重點傳染病實施監(jiān)管;定期對醫(yī)護人員進行傳染病防治知識、技能的培訓(xùn)。
1-12月的可疑肺結(jié)核病人34人,轉(zhuǎn)診率100%。衛(wèi)生院管理肺結(jié)核病人6人,社區(qū)管理結(jié)核病人12人,已接受治療,專人負(fù)責(zé)發(fā)放藥品、督導(dǎo)、隨訪、定期送痰檢查。2019年度麻風(fēng)線訪2355人。強化鼠疫三報和零報告制度,已完成捕鼠任務(wù)50只。
5、婦幼保健工作
嚴(yán)格執(zhí)行《孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范》,對轄區(qū)內(nèi)所有孕產(chǎn)婦進行入戶摸底調(diào)查并登記,建立《孕產(chǎn)婦保健手冊》,及時隨訪,對高危孕產(chǎn)婦進行專案管理,提高孕產(chǎn)婦自身保健意識,并根據(jù)手冊要求如實認(rèn)真填寫。及時、準(zhǔn)確收集孕產(chǎn)婦保健相關(guān)信息,杜絕漏報,不斷提高孕產(chǎn)婦保健信息管理水平。
2019年衛(wèi)生院孕產(chǎn)婦建冊本地孕產(chǎn)婦325人,早孕建冊率100%。產(chǎn)婦202人,活產(chǎn)203人。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理193人,系統(tǒng)管理率95.54%。產(chǎn)后訪視及產(chǎn)后42天健康查檢193人。孕產(chǎn)婦住院分娩202人,住院分娩率100%;高危孕產(chǎn)婦236人,高危產(chǎn)婦142人,住院分娩142人,高危孕產(chǎn)婦管理率100%遺留孕婦123人,其中高危孕婦94人;非戶籍孕產(chǎn)婦管理166人,產(chǎn)婦104人,住院分娩及產(chǎn)后訪視104人,管理率100%,高危孕產(chǎn)婦130人,高危產(chǎn)婦81人,住院分娩81人。遺留孕婦62人其中高危孕婦40人。社區(qū)管理孕產(chǎn)婦1856人,產(chǎn)婦1009人,孕產(chǎn)婦死亡0人。
嚴(yán)格執(zhí)行《0—6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范》,準(zhǔn)確掌握轄區(qū)內(nèi)兒童數(shù)及各年齡段兒童數(shù),如實填寫《兒童保健手冊》,按時入戶進行訪視,對高危新生兒酌情增加訪視次數(shù)。并根據(jù)訪視結(jié)果做出健康評價。加強兒童保健信息管理,提高兒童健康水平,降低嬰兒死亡率。2019年衛(wèi)生院轄區(qū)0-6歲兒童1645人,健康管理1574人,管理率95.68%; 5歲以下高危兒童146人,管理146人,管理率100%。2019年活產(chǎn)203人,新生兒訪視193訪視率95.07%。5歲以下兒童死亡1人,死亡率為4.93‰;嬰兒死亡1人,嬰兒死亡率達4.93‰。1-4歲死亡0人。無新生兒破傷風(fēng)死亡;非戶籍兒童0-6歲兒童596人,管理530人,管理率88.93%。社區(qū)管理0-6歲兒童3097人。
預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷傳播工作,按照要求對來我院首次孕檢的孕婦、積極宣傳預(yù)防艾滋病、乙肝、梅毒母嬰傳播相關(guān)知識,并進行免費咨詢及檢測11人,及時反饋檢測結(jié)果給予及時告知。已按時上報月報表,確保轄區(qū)孕產(chǎn)婦均進行預(yù)防“三病”咨詢和檢測。
0-3歲兒童中醫(yī)藥管理,為全面落實國家對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的有關(guān)要求,為進一步促進項目完成規(guī)范化,我院高度重視,認(rèn)真組織實施,將工作落實到位.為提高鄉(xiāng)醫(yī)服務(wù)能力,進行鄉(xiāng)醫(yī)中醫(yī)藥管理培訓(xùn)2次,以兒童體檢為契機,對適齡兒童進行中醫(yī)藥保健技術(shù)服務(wù)。2019年0-3歲兒童999人,兒童中醫(yī)藥健康管理784人,管理率達78.48%:流動兒童476共服務(wù)378人管理率達79.41%。
計生工作,按時上報各類報表和數(shù)據(jù),協(xié)助了文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好孕前優(yōu)生免費檢查的宣傳和動員工作。針對符合服用葉酸的婦女進行宣傳,服用葉酸22人。
農(nóng)村婦女宮頸癌篩查及婦女病普查工作,為進一步加強農(nóng)村婦女衛(wèi)生工作,保障婦女健康,早期發(fā)現(xiàn)危及婦女生命的宮頸癌,降低死亡率,提高十里鋪轄區(qū)農(nóng)村婦女健康水平。深入村寨發(fā)放宮頸癌相關(guān)知識宣傳,,協(xié)助蒙自市婦幼保健院,進行農(nóng)村婦女宮頸癌免費篩查及婦女病普查519人,患病435人,發(fā)現(xiàn)宮頸癌1人,未發(fā)現(xiàn)乳腺癌患者。并對有異常情況的進行管理。
6、慢病管理工作
建立慢病管理制度,并有專人負(fù)責(zé)慢病管理工作,每月按時上報慢病管理月報表;建立門診35歲以上居民首診測血壓制度。全年對轄區(qū)內(nèi)所有高血壓、2型糖尿病等慢病患者進行4次隨訪。做好隨訪記錄,填寫登記表,轉(zhuǎn)診單等,根據(jù)隨訪結(jié)果指導(dǎo)臨床治療,正確使用藥物、飲食干預(yù)等治療手段,防止病情變化,提高生活質(zhì)量。衛(wèi)生院轄區(qū)高血壓患者855人,管理855人,管理率100%;糖尿病患者196人,管理196人,管理率100%。 社區(qū)登記管理高血壓患者561人,失訪12人,實際管理549人;登記管理糖尿病233人,失訪2人,實際管理231人。
7、老年人保健工作
每年進行一次老年人健康管理,包括健康生活方式和健康狀況評估、體格檢查,對發(fā)現(xiàn)已確診的高血壓患者和2型糖尿病患者納入慢性病患者管理,對存在危險因素的居民建議定期復(fù)查,對所有老年人進行慢性病危險因素、疫苗接種知識、骨質(zhì)疏松預(yù)防及防跌倒措施、意外傷害和自救等健康教育。衛(wèi)生院65歲以上老年人管理1458人,體檢1188人,體檢率81.48%。65歲以上的城鎮(zhèn)老年人建檔860人,規(guī)范管理630人。
8、重性精神病管理工作
收集轄區(qū)內(nèi)重性精神病患者確診病例資料,建立健康檔案,衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有重精患者74人,管理74人,管理率100%,社區(qū)登記管理9人,全部進行了4次以上隨訪。
9、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生應(yīng)急工作
我院制定了衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案,成立了衛(wèi)生應(yīng)急隊伍并召開衛(wèi)生應(yīng)急演練,提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急能力。制定完善的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管制度和工作流程并配備兼職人員。 1-12月開展學(xué)校衛(wèi)生巡查40次,醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生巡查20次,公共場所衛(wèi)生巡查8次。
(五)艾滋病管理工作
1-11月對轄區(qū)內(nèi)HIV感染者進行管理,應(yīng)隨訪6人,已隨訪4人,隨訪率達66.7%;CD4應(yīng)檢測6人,已檢測3人,檢測率達50%。配偶檢測2人,已檢測1人檢測率50%。開展HIV快速檢測2309日次。
(六)城鄉(xiāng)醫(yī)保工作進展順利
2019年轄區(qū)參合18792人,參合率 93.85 %。1—12月新農(nóng)合門診就診人數(shù)48543人次, 使用資金1336041元;住院病人75人次。
抓好醫(yī)療監(jiān)督管理工作,對轄區(qū)內(nèi)的定點參合醫(yī)療機構(gòu)檢查4次。嚴(yán)格“六查六核實”即:查病人:核實參合身份;查病情:核實住院指征;查處方:核實用藥目錄;查病歷:核實住院管理;查清單:核實收費標(biāo)準(zhǔn);查電腦:核實補償數(shù)據(jù)。通過對醫(yī)療單位的嚴(yán)格管理,杜絕了資金報銷弄虛作假的源頭;及時發(fā)現(xiàn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作運行中存在的問題,針對存在問題現(xiàn)場進行指正及會議上提出,并要求整改及落實。
(七)進一步優(yōu)化農(nóng)村衛(wèi)生資源配置,完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
強化村衛(wèi)生所的管理和考核。努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。全年共組織召開12次鄉(xiāng)村醫(yī)生例會,培訓(xùn)20次;組織鄉(xiāng)村醫(yī)生考核,共考核4次。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員12人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。
離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度收入合計9,184,797.02元。其中:財政撥款收入3,648,245.00元,占總收入的39.72%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入5,518,803.92元,占總收入的60.09%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入17,748.10元,占總收入的0.19%。與上年對比財政撥款收入增加1355161.2元,事業(yè)收入增加1894008.54元,其他收入增加10343.62元。主要原因是財政撥款收入中2019年公共衛(wèi)生經(jīng)費撥入、2100399基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)費比2018年有所增加,同時單位醫(yī)療就診人數(shù)增加,醫(yī)療收入相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度支出合計8,970,305.11元。其中:基本支出6,868,239.89元,占總支出的76.57%;項目支出2,102,065.22元,占總支出的23.43%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加450945.69元,主要是2019年人員經(jīng)費增加,同時藥品支出增加;項目支出較上年增加2083565.22元,主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項 ,2100408基本公共衛(wèi)生專項,2100601中醫(yī)藥專項,2019在項目支出反映。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,868,239.89元。與上年對比基本支出較上年增加450945.69元,主要是2019年人員經(jīng)費增加,同時藥品支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的21.45%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的78.55%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,102,065.22元。項目支出較上年增加2083565.22元,主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項 ,2100408基本公共衛(wèi)生專項,2100601中醫(yī)藥專項,2019在項目支出反映。具體項目開支情況:2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(其中:勞務(wù)費473680.00),2100408基本公共衛(wèi)生專項(其中:辦公費22856.00、水費269.50、電費1702.30、郵電費15068.53、差旅費304.00、勞務(wù)費1510816.89、委托業(yè)務(wù)費62368.00),2100601中醫(yī)藥專項(其中:辦公設(shè)備購置5800.00、專用設(shè)備購置9200.00)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,578,010.22元,占本年支出合計的39.89%。較上年增加398841.47元,,主要原因是2019年項目支出較多,加快完成財政資金使用進度。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,400.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于重精補助經(jīng)費。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出162,560.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及工傷保險支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出3,413,050.22元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.39%。主要用于單位工資福利支出1310685.00元,商品和服務(wù)支出2087065.22元(其中:辦公費22856.00元、水費269.50元、電費1702.30元、郵電費15068.53元、差旅費304.00元、勞務(wù)費1986896.89元、委托業(yè)務(wù)費62368.00元),對個人和家庭的補助300元(其中:獎勵金300元),資本性支出15000(其中:辦公設(shè)備購置5800.00元專用設(shè)備購置9200.00元)。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元,增長/下降0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3,579,682.45元,其中,流動資產(chǎn)2,354,221.21元,固定資產(chǎn)1,225,461.24元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少404960.46元,其中;流動資產(chǎn)增加117023.86元,固定資產(chǎn)減少521984.32元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產(chǎn)增加(減少)0.00元,其他資產(chǎn)增加(減少)XX元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX元;處置車輛XX輛,賬面原值XX元;報廢報損資產(chǎn)XX項,賬面原值XX元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|
||||||||||||
|
|
單位:元 |
|
||||||||||
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|
||||
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|
||||||||
|
|||||||||||||
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合計 |
1 |
3579682.45 |
2354221.21 |
1225461.24 |
260603.36 |
36161 |
|
928696.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
五、“三公”經(jīng)費:指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件【蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院表.xls】