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索引號000014348/2019-02435
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發(fā)布機構蒙自市財政局
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文號
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發(fā)布日期2024-10-11
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時效性有效
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年度部門決算
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.部門職能:
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心組建于 2012年1月,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務,還承擔著公共衛(wèi)生管理,提供防疫、保健等服務的職能。
2.機構情況及增減變動原因
單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作,依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作的執(zhí)行機構,衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預算安排,無機構增減變動。
3.人員情況及增減變動原因
北城社區(qū)衛(wèi)生服務現(xiàn)有職工9人,衛(wèi)生專業(yè)技術人員9人,其中:中級職稱3人,初級職稱6人。合同制職工28人,其中2人為后勤人員,其余均為專業(yè)技術人員。現(xiàn)已成為一家集醫(yī)療、預防、保健于一體的綜合醫(yī)院,是城鎮(zhèn)居民及職工醫(yī)療定點醫(yī)療機構。
(二)2018年度重點工作任務介紹
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心轄區(qū)內(nèi)有4個社區(qū),分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū),總?cè)丝跀?shù)35859人,農(nóng)業(yè)人口1220人,非農(nóng)業(yè)人口34639人,社區(qū)服務中心承擔著3萬多人的醫(yī)療、預防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理,建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,開展服務,及時更新居民健康檔案。累計建居民健康檔案32060份,(其中有轄區(qū)管理外的人員在本單位建居民健康檔案),建檔率達89.40%。
1、35歲以上高血壓患者管理
①.到2018年11月30日累計管理高血壓患者2102人,高血壓管理目標任務數(shù)2123人,對轄區(qū)內(nèi)血壓偏高人群進行高血壓患者篩查。
②.對已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。 截止到11月30日共隨訪8823人次,完成高血壓體檢的1295人,規(guī)范管理率61%。
2、35歲以上2型糖尿病患者管理
累計管理糖尿病患者898人,應管理747人,每年提供至少4次面對面隨訪,截止到11月30日共隨訪3904人次,體檢人數(shù)564人。規(guī)范管理率62.80%。
3、 65歲以上老年人健康管
65歲以上老年人健康管理,按轄區(qū)管理的人口數(shù)35859人計算,應該管理65歲及以上老年人有3191人,共建居民健康檔案2624人,老年人建檔率7.32%,每年為65歲及以上老年人進行一次體格檢查及健康指導,包括老年人健康評估及中醫(yī)體質(zhì)辨識等。截止到2018年11月30日,共為老年人體檢1655人,規(guī)范管理率51.86%。
4、重性精神疾病患者管理率
對轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進行登記管理。累計管理重性精神疾病患者76人,目標任務數(shù)108人,轄區(qū)重性精神疾病病人登記率≥100%。 截止到本月,共隨訪重性精神病患者515人次。重性精神病的體檢41人。規(guī)范管理率達53.95%。
5、0-6歲兒童健康管理
①.為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。
②.根據(jù)3+1模式對0-6歲兒童進行管理,2018年1-11月0-6歲兒童健康管理,2018年11月30日止,0-6歲兒童建檔人數(shù)2831人,其中戶籍有1640人、非戶籍有1191人,健康體檢人數(shù)共2632人,其中戶籍有1525人、非戶籍1107人,其中高危兒童管理人數(shù)戶籍35人、非戶籍29人,共隨訪11250人次,健康管理率達93%,其中0-3歲兒童建檔人數(shù)為1206人,健康體檢1109人。
6、孕產(chǎn)婦健康管理
根據(jù)3+1模式對孕產(chǎn)婦進行健康管理,2018年1-11月孕產(chǎn)婦健康管理,2018年11月13日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)戶籍有355人、非戶籍728人,。
7、做好創(chuàng)建慢病示范區(qū)的各項工作
8、流動人口公共衛(wèi)生服務管理工作
9、家庭醫(yī)生簽約服務工作
北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心總?cè)丝跀?shù)35859人,其中戶籍人口數(shù)27304人,65歲及以上老年人有2552人;高血壓管理人數(shù)2079人,糖尿病管理人數(shù)883人,嚴重精神障礙患者管理人數(shù)76人,肺結(jié)核患者管理人數(shù)1人,孕產(chǎn)婦管理人數(shù)654人,0-6歲兒童健康管理人數(shù)2779人,計劃生育特殊家庭有57人,2018年11月30日已簽約人數(shù)2449人,簽約覆蓋率達8.97%,其中老年人簽約人數(shù)1076人,簽約率42.16%,高血壓簽約人數(shù)946人,簽約率45.50%,糖尿病簽約411人,簽約率46.11%,嚴重精神障礙患者簽約26人,簽約率34.21%,孕產(chǎn)婦簽約185人,簽約率28.29%,0-6歲兒童簽約345人,簽約率12.41%,計劃生育特殊家庭簽約57人。簽約率100%。重點人群簽約覆蓋率已達目標任務數(shù),但是總的家庭醫(yī)生簽約覆蓋還未達到目標任務數(shù)。
10、中醫(yī)藥管理服務工作
11、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革
⑴加強醫(yī)改宣傳的培訓工作,全年共上報衛(wèi)生簡訊20篇。
⑵積極組織組織人員參加各類業(yè)務培訓。
⑶ 2018年1月至11月門診人次6169人次;中醫(yī)門診人次1282人次;兒童體檢人次2632人次;預防接種人次29840人次,合計門診總?cè)舜?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">39923人次,醫(yī)療工作正常運作。
⑷召開院務會和職工大會制定了我中心績效考核實施方案并落到實處。
12、規(guī)范醫(yī)療行為,提高醫(yī)護質(zhì)量
13、綜合工作
⑴按時按質(zhì)上報各類資料、工作總結(jié)、各類報表。
⑵加強資金管理,做到專款專用。
⑶加強財務管理,健全管理制度,做到了專款專用。
⑷未發(fā)生舉債建設。
⑸嚴格執(zhí)行國家財務、會計和審計監(jiān)督等法律制度,未設立賬外賬和“小金庫”。
⑹嚴格執(zhí)行政府采購制度,通過政府采購中心,購買政府范圍內(nèi)的商品。
⑺按照年初預算,依法組織收入,厲行節(jié)約,嚴格控制支出。
⑻完成衛(wèi)生簡訊上報工作,全年已完成簡訊20篇。
⑼積極參加醫(yī)療責任保險。
⑽規(guī)范各類文書,財務檔案管理。
⑾加強資金管理,未出現(xiàn)不合理使用,做到專款專用。
13、疾控工作
⑴、疫苗管理
⑵、冷鏈管理
⑶、接種管理
14、衛(wèi)生監(jiān)督工作
積極通過日常巡查不斷完善、建立健全轄區(qū)內(nèi)生活飲用水及學校供水本底資料。包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息。
加強二次供水單位衛(wèi)生管理,督促其依法管理好飲用水衛(wèi)生安全,對二次供水單位定期開展設施清洗消毒和水質(zhì)檢測進行監(jiān)督檢查。每季度對我中心協(xié)管區(qū)域內(nèi)的二次供水單位開展1次協(xié)管巡查,2018年飲用水衛(wèi)生安全共累計巡查37戶次。萬達苑小區(qū)于2018年1月份已改為直供水,警營小區(qū)于2018年11月份已改為直供水,現(xiàn)還有7個小區(qū)為二次供水,對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促整改,對已下過巡查建議書的小區(qū),進行衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管巡查建議書跟蹤反饋記錄,并及時上報蒙自市市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局。有些小區(qū)存在的問題有:管水人員未取得衛(wèi)生知識培訓合格證,未進行健康體檢或健康證過期,蓄水池只清洗未使用消毒產(chǎn)品、水池未加鎖等問題。
加大學校生活飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理力度,主要做好桶裝水進貨索證驗收管理、學校自備水的消毒工作,二次供水設施清洗消毒等方面工作。每季度對我中心協(xié)管區(qū)域內(nèi)的學校開展1次協(xié)管巡查,對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促整改,對已下過巡查建議書的小區(qū),進行衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查建議書跟蹤反饋記錄,并及時上報蒙自市市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局。通過巡查,18家為直供水,未存在衛(wèi)生隱患。1家(蒙自中等農(nóng)機學校)為二次供水,存在飲用水未進行消毒、開水器未做到定期消毒,無清洗記錄。飲用水衛(wèi)生管理人員健康證超過有效期限,未取得衛(wèi)生知識培訓合格證問題。
定期對學校傳染病防控開展巡訪,對發(fā)現(xiàn)問題隱患和已下過巡查建議書的學校,進行衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查建議書跟蹤反饋記錄,及時報告;指導學校設立衛(wèi)生宣傳欄,協(xié)助開展學生健康教育。2018年每季度對我中心協(xié)管區(qū)域內(nèi)的轄區(qū)學校、幼兒園開展1次協(xié)管巡查。2018年學校衛(wèi)生服務巡查共累計為78戶次。進一步落實各項傳染病防控措施,督促學校完善晨檢、因病缺課登記和疫情報告等制度,在學校廣泛開展傳染病防治知識的宣傳活動。對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促整改,并及時上報蒙自市市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局。通過巡查,學校所存在的問題有:使用的開水器未做到定期消毒,儲存開水容器未做到每天清洗一次,無清洗記錄 食品安全信息報告:2018年我中心積極組織職工學習食品安全相關文件精神;利用日常下社區(qū)機會,積極向社區(qū)居民宣傳食品安全知識。通過各項措施的落實,2018年我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生食品安全事件。
非法行醫(yī)和非法采供血信息報告:2018年巡查中未發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有非法行醫(yī)、非法采供血情況。
公共場所衛(wèi)生監(jiān)督:掌握轄區(qū)公共場所的分布情況,積極配合協(xié)助市監(jiān)督所開展轄區(qū)公共場的衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。分別是:
1.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年末實有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員9人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制 輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年度收入合計4,588,783.8元。其中:財政撥款收入2,496,426.2元,占總收入的54.4%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入2,053,147.18元,占總收入的44.74%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入39,210.42元,占總收入的0.85%。與上年對比財政撥款收入增加12.82%,事業(yè)收入減少8.18%,其他收入減少11.01%。主要原因是財政撥款收入中基本公衛(wèi)服務經(jīng)費撥入增加,單位醫(yī)療就診人數(shù)減少,醫(yī)療收入相應減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年度支出合計4,527,953.26元。其中:基本支出4,429,295.26元,占總支出的97.82%;項目支出98,658元,占總支出的2.18%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比基本支出較上年增加1.8%,主要是藥品支出增加;去年沒有項目支出。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,429,295.26元。與上年對比日常支出較上年增加1.8%,主要是藥品支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的28.4%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的67.75%。(二)項目支出情況
2018年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出98,658元。上年沒有發(fā)生此項支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,509,027.13元,占本年支出合計的55.41%。較上年增加19.19%,,主要原因是工資福利支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出122,334.2元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2,386,692.93元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.12%。主要用于單位工資福利支出1135764.88元,商品和服務支出1070190.04元(其中:辦公費27017.2元、水費9467.64元、電費18854.56元、郵電費1430.87元、維修費16444.4元、專用材料費34102.53元、勞務費969475.8元,資本性支出180738.01元(其中:辦公設備購置56520元,專用設備購置124218.01元);
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
(四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于 (相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中:
國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 (相關工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于 (相關工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
無
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門資產(chǎn)總額4,082,176.41元,其中,流動資產(chǎn)1,376,570.12元,固定資產(chǎn)2,705,606.29元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)400,300.16元,其中;流動資產(chǎn)增加(減少)324,343.16元,固定資產(chǎn)增加(減少)75,957元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX元;處置車輛XX輛,賬面原值XX元;報廢報損資產(chǎn)XX項,賬面原值XX元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 408.22 | 137.66 | 270.56 | 170.95 | 99.61 | ||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元,占政府采購支出總額的XX%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出:包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
五、“三公”經(jīng)費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務中心.xls】