h动漫精品3d动漫3d动漫在线,h动漫网站|h动漫无遮挡成本人h视频_h动漫在线看

  • 索引號(hào)
    000014348/2019-02355
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年度部門(mén)決算

 監(jiān)督索引號(hào)53250300943001000


   第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   (四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   (五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級(jí)預(yù)算單位,根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為:負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù),負(fù)責(zé)重要會(huì)議服務(wù),市級(jí)公務(wù)接待,市級(jí)行政中心物業(yè)管理,機(jī)關(guān)食堂管理,干部周轉(zhuǎn)房管理,市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障服務(wù),完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2018年年初制定的工作計(jì)劃確定本年度的工作目標(biāo)及工作重點(diǎn)為:

1.后勤服務(wù)費(fèi)用管理,按時(shí)支付行政中心各種后勤服務(wù)費(fèi)用。

2.公共設(shè)施維修,及時(shí)對(duì)市級(jí)行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修。

3.水電路維修,及時(shí)對(duì)水電路的維護(hù)維修。

4.干部周轉(zhuǎn)房費(fèi)用,及時(shí)支付干部周轉(zhuǎn)房的相關(guān)費(fèi)用。

5.公務(wù)用車維護(hù),市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛維護(hù)保養(yǎng)。

二、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制11人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制71輛,在編實(shí)有車輛50輛。

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年度收入合計(jì)9,947,365.7元。其中:財(cái)政撥款收入9,947,365.7元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%與上年12738196.93元對(duì)比減少2790831.23元,主要原因是由于財(cái)政調(diào)整預(yù)算,所以財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年度支出合計(jì)10,242,901.91元。其中:基本支出1,396,932.2元,占總支出的13.64%;項(xiàng)目支出8,845,969.71元,占總支出的86.36%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%與上年12918759.98元對(duì)比減少2675858.07,主要原因是加強(qiáng)了各項(xiàng)支出費(fèi)用的控制,今年各項(xiàng)支出減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,396,932.2元。與上年1343263.08元對(duì)比增加53669.12,主要原因是人員正常晉升,調(diào)整職務(wù)工資、級(jí)別工資、調(diào)整基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.3%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.7%

(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,845,969.71元。與上年11575496.9元對(duì)比減少2729527.19,主要是由于財(cái)政調(diào)整預(yù)算,部分項(xiàng)目2019年支出,所以今年項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,242,901.91,占本年支出合計(jì)的100%與上年12918759.98元對(duì)比減少2675858.07,主要原因是加強(qiáng)了各項(xiàng)支出費(fèi)用的控制,今年各項(xiàng)支出減少

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出10,078,434.71元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.39%主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1222395;辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出8732761.71;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出340元;辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)122938元。

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出164,467.2元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出164467.2元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為230,000元,支出決算為29,731.75元,完成預(yù)算的12.93%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為29,731.75元,完成預(yù)算的14.87%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹中央?yún)栃泄?jié)約反浪費(fèi)的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),所以“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少32,232.17元,下降52.02%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17,906.64元,下降37.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,325.53元,下降100%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹中央?yún)栃泄?jié)約反浪費(fèi)的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),所以“三公”經(jīng)費(fèi)比去年下降。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,731.75元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,731.75元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29,731.75元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。主要用于市機(jī)關(guān)公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60982.10元,與上年109380.13元對(duì)比減少48398.03,主要原因是加強(qiáng)了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的控制,今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)資產(chǎn)總額23,784,661.12元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,237,218.39元,固定資產(chǎn)22,547,442.73元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加14,226,673.48元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少634,371.52元,固定資產(chǎn)增加14,861,045,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無(wú)形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

2378.47

123.72

2254.74

0

1575.73

0

679.01

0

0

0

0

 
       

填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額104,410,其中:政府采購(gòu)貨物支出99,410;政府采購(gòu)工程支出0;政府采購(gòu)服務(wù)支出5,000;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   (四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   (五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表10-附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300943001111



附件【蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2018年度部門(mén)決算20190827090307100.xls