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索引號(hào)000014348/2019-02192
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-10-11
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時(shí)效性有效
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年度部門決算
第一部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局概況
一、主要職能
(一)主要職能
依法承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車維修、汽車客貨運(yùn)站(場(chǎng))、汽車租賃和道路運(yùn)輸從業(yè)人員管理等道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)及相關(guān)業(yè)務(wù)的行政執(zhí)法職能。承擔(dān)道路運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、客貨集散地的監(jiān)督管理和道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)、反恐維穩(wěn)的監(jiān)督工作。指導(dǎo)城市公共交通工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
按照州運(yùn)管局總體部署,緊緊圍繞總體工作目標(biāo),突出重點(diǎn),認(rèn)真做好各項(xiàng)工作:一是抓好政風(fēng)行風(fēng)建設(shè),促進(jìn)行業(yè)廉潔發(fā)展。切實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的落實(shí)強(qiáng)化思想教育,加大行風(fēng)、政風(fēng)工作督查力度,打造一支合格的運(yùn)管執(zhí)法隊(duì)伍。積極開展執(zhí)法培訓(xùn),不斷提高執(zhí)法隊(duì)伍的綜合素質(zhì),為發(fā)揮行管職能、提高總作效率、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法、努力營(yíng)造良好的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)氛圍和道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路運(yùn)輸管理的方針政策,履行“三關(guān)一監(jiān)督”工作職責(zé),每月認(rèn)真開展道路運(yùn)輸隱患排查工作和源頭治理超限超載巡查工作,認(rèn)真開展上級(jí)主管部門要求開展的各類專項(xiàng)行動(dòng)。三是針對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)的變化情況,在做好源頭管理的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)逐戶檢查,確保道路運(yùn)輸業(yè)的安全生產(chǎn),強(qiáng)化對(duì)運(yùn)輸從業(yè)人員的安全學(xué)習(xí)教育宣傳,落實(shí)運(yùn)輸企業(yè)的安全主體責(zé)任,結(jié)合各類運(yùn)輸市場(chǎng)的整治活動(dòng),加強(qiáng)橫向部門的協(xié)調(diào)配合。四是積極貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州關(guān)于營(yíng)運(yùn)黃標(biāo)車淘汰工作的有關(guān)文件精神,認(rèn)真對(duì)蒙自市道路運(yùn)輸市場(chǎng)在營(yíng)運(yùn)黃標(biāo)車進(jìn)行摸底排查,并結(jié)合《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州治理淘汰黃標(biāo)車及老舊車工作方案的通知》(紅政辦發(fā)〔2017〕85號(hào))文件的工作職責(zé)嚴(yán)格開展工作,加大宣傳力度,積極引導(dǎo)營(yíng)運(yùn)黃標(biāo)車提前淘汰。通過(guò)深入企業(yè),開展大量宣傳、引導(dǎo)工作,按照省、州政府及交通主管部門要求,全面完成了蒙自市營(yíng)運(yùn)黃標(biāo)車《道路運(yùn)輸證》的注銷工作,完成了營(yíng)運(yùn)黃標(biāo)車治理工作階段性任務(wù)。五是強(qiáng)化道路運(yùn)輸行業(yè)管理(客運(yùn)道路貨物運(yùn)輸、源頭治超監(jiān)管、機(jī)動(dòng)車維修管理、駕駛培訓(xùn)管理、從業(yè)資格證誠(chéng)信考核和換證、質(zhì)量信譽(yù)考核及營(yíng)運(yùn)車輛審驗(yàn)),嚴(yán)厲打擊違法經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展,維護(hù)蒙自市運(yùn)輸市場(chǎng)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年末實(shí)有人員編制39人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制39人(含參公管理事業(yè)編制39人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員37人(含參公管理事業(yè)人員37人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年度收入合計(jì)7,661,189元。其中:財(cái)政撥款收入6,884,100元,占總收入的89.86%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入777,089元,占總收入的10.14%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。蒙自市道路運(yùn)輸管理局2018年下劃市級(jí),屬市級(jí)新增決算單位,上年度并入州級(jí)決算,無(wú)上年數(shù)相對(duì)比。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年度支出合計(jì)8,162,355.64元。其中:基本支出6,884,100元,占總支出的84.34%;項(xiàng)目支出1,278,255.64元,占總支出的15.66%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。2018年因預(yù)算管理體制下劃,致使本年與上年統(tǒng)計(jì)口徑存在差異,屬市級(jí)新增決算單位,上年度并入州級(jí)決算,無(wú)法進(jìn)行比較分析。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障蒙自市道路運(yùn)輸管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,884,100元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.84%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.16%。2018年因預(yù)算管理體制下劃,致使本年與上年統(tǒng)計(jì)口徑存在差異,屬市級(jí)新增決算單位,上年度并入州級(jí)決算,無(wú)法進(jìn)行比較分析。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障蒙自市道路運(yùn)輸管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,278,255.64元。
⑴、紅治超辦發(fā)〔2017〕9號(hào)治超經(jīng)費(fèi)(2017年結(jié)轉(zhuǎn)的治超經(jīng)費(fèi))50,000.00元。2018年全部列支用于源頭治超支出。
⑵、紅財(cái)預(yù)指〔2017〕337號(hào)工作經(jīng)費(fèi)764544.85元(2017年結(jié)轉(zhuǎn)的辦公樓修繕資金和變壓器增容搬遷資金)。2018年度用于辦公樓修繕和變壓器增容搬遷支出704119.28元,結(jié)轉(zhuǎn)資金60425.57元(質(zhì)保金)。
⑶、紅財(cái)預(yù)指〔2017〕501號(hào)工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。2018年度全部列支用于補(bǔ)助蒙自安吉運(yùn)輸有限公司工作經(jīng)費(fèi)。
⑷、紅財(cái)預(yù)指〔2018〕211號(hào)工作經(jīng)費(fèi)120000.00元。2018年度全部列支用于行政訴訟代理費(fèi)和服務(wù)廳搬遷費(fèi)支出。
(5)、紅財(cái)預(yù)指〔2018〕394號(hào)工作經(jīng)費(fèi)(機(jī)構(gòu)下劃保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi))450,000.00元。2018年度12月支出工資和公用支出計(jì)354136,36元,結(jié)轉(zhuǎn)資金95863.64元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,884,100元,占本年支出合計(jì)的84.34%。2018年因預(yù)算管理體制下劃,致使本年與上年統(tǒng)計(jì)口徑存在差異,屬市級(jí)新增決算單位,上年度并入州級(jí)決算,無(wú)法進(jìn)行比較分析。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出6,884,100元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,700元,支出決算為26,700元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,000元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,700元,完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),本單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)用車管理、規(guī)范公務(wù)接待工作,無(wú)公函不允許接待。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加26,700元,增長(zhǎng)100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加23,000元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,700元,增長(zhǎng)100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加100%,2018年因預(yù)算管理體制下劃,致使本年與上年統(tǒng)計(jì)口徑存在差異,屬市級(jí)新增決算單位,上年度并入州級(jí)決算,無(wú)法進(jìn)行比較分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,000元,占86.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出3,700元,占13.86%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,000元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,000元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)要通訊車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,700元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,700元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次69人(其中:外事接待人次0人)。主要用于道路運(yùn)輸安全等相關(guān)業(yè)務(wù)交流和交叉檢查發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出836,893.82元,蒙自市道路運(yùn)輸管理局2018年下劃市級(jí),屬市級(jí)新增決算單位,上年度并入州級(jí)決算,無(wú)上年數(shù)相對(duì)比。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,蒙自市道路運(yùn)輸管理局部門資產(chǎn)總額2,495,970.63元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)603,666.49元,固定資產(chǎn)1,377,558.57元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)514,745.57元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2,495,970.63元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加603,666.49元,固定資產(chǎn)增加1,377,558.57元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無(wú)形資產(chǎn)增加514,745.57元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋1000平方米,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入161585.67元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
2018年度用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,278,255.64元。因預(yù)算管理體制下劃,致使本年與上年統(tǒng)計(jì)口徑存在差異,無(wú)法與上年進(jìn)行比較分析。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
通過(guò)開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、治超巡查、車輛技術(shù)管理等道路運(yùn)輸監(jiān)管工作,不斷提升道路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平,努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通,保障和促進(jìn)我州道路運(yùn)輸市場(chǎng)健康有序發(fā)展。做好道路運(yùn)輸企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和營(yíng)運(yùn)黃標(biāo)車的清理淘汰,加快構(gòu)建綠色交通運(yùn)輸體系,確保順利完成我州“十三五”期能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”道路運(yùn)輸領(lǐng)域節(jié)能目標(biāo)。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約說(shuō)要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》(云辦發(fā)[2011]7號(hào))精神,該項(xiàng)目在執(zhí)行中要節(jié)約成本、提高效益。在支出管理上,預(yù)算單位要精打細(xì)算、厲行節(jié)約,從嚴(yán)管理。支出必須符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)會(huì)法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度的規(guī)定,嚴(yán)格按部門預(yù)算執(zhí)行,按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍和渠道辦理,不得相互擠占。不辦理無(wú)計(jì)劃的開支,不辦理超標(biāo)準(zhǔn)的開支,不辦理手續(xù)不全的開支。在資產(chǎn)購(gòu)置方面,要求按政府采購(gòu)程序選取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,禁止超標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)、“豪華采購(gòu)”、“天價(jià)采購(gòu)”等情形。
嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《云南省交通運(yùn)輸廳內(nèi)部控制手冊(cè)》,從內(nèi)部控制組織架構(gòu)、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、評(píng)價(jià)與監(jiān)督等方面規(guī)范了預(yù)算項(xiàng)目的管理,業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制中分別對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的流程管理、資金安全管理、實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行了明確;《云南省交通專項(xiàng)資金管理辦法》對(duì)資金使用的范圍等方面進(jìn)行了明確。
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
預(yù)算執(zhí)行本著勤儉節(jié)約,收支兩條線,全部合理合法的使用。
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等;財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
2、一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。
3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用,舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用,今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。
4、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
5、政府采購(gòu):是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為,政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
監(jiān)督索引號(hào)53250301146801111
附件【蒙自市道路運(yùn)輸管理局20190821091939665.xls】