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索引號000014348/2024-02046
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發(fā)布機構蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院
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文號
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發(fā)布日期2024-08-19
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時效性有效
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336201201000
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務、醫(yī)療、常見病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復期病人康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓、衛(wèi)生員業(yè)務培訓、接生員業(yè)務培訓與技術指導、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理,計劃生育技術指導、康復等工作。
(二)2023年度重點工作任務概述
1、疾病預防控制工作
(1)、今年我院對街道轄區(qū)內(nèi)預防性滅蚤噴灑進行了技術指導,共使用滅蚤藥物大功達粉劑1700袋;肺結核陽性病人發(fā)現(xiàn)任務8例,完成10例,完成率125%;肺結核可疑者應推介任務74例,完成81例,完成率109%。
(2)、免疫規(guī)劃工作。截至到2023年12月31日,轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童2039人。預防接種建證202人,建證率100%。1-12月共接種疫苗8427劑次,其中:卡介苗接種0針次,脊灰疫苗共接種2487針次,精制百白破1156針次,乙肝疫苗接種523針次,含麻成分疫苗共接種598針次,甲肝接種353針次,A群流腦接種561針次,A+C疫苗接種1246針次,乙腦接種738針次,白破疫苗接種765針次。一年來安全注射覆蓋率100%,無預防接種事故發(fā)生。
(3)、艾滋病防治工作。截至2023年12月31日存活感染者129人,治療121人,治療率93.80%;CD4檢測任務6例,完成4例,完成率66.67%。新發(fā)任務數(shù)3人,完成3人,完成率100%。HIV檢測任務數(shù)16000人,完成17039人,完成率106.5%。
2023年以來,在局領導的高度重視下,在市防艾局的支持指導下,全面實施綜合防治措施,在各級各部門和社會各界的共同努力下,防治工作取得了新的進展。
2、婦幼保健工作
(1)、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。全年共有孕產(chǎn)婦401人,產(chǎn)婦數(shù)230人,活產(chǎn)230人,建冊管理399人,孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達100%。早檢400人,系統(tǒng)管理管理人數(shù)401人。系統(tǒng)管理率達100%。住院分娩229人,科學接生229人,住院分娩率達99.56%。高危孕產(chǎn)婦214人,已登記上墻管理214人,管理率達100%。產(chǎn)后訪視230人。新生兒訪視230人,產(chǎn)后訪視率達100%。孕產(chǎn)婦死亡0人。
(2)、開展預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作,為來我院就診孕婦免費咨詢和檢查109例,孕早期檢測108人,配偶同步檢查106人。已給予預防艾滋病、梅毒和乙肝知識宣教及住院分娩補助相關政策宣傳。
(3)、做好兒童系統(tǒng)管理工作。做好兒童系統(tǒng)管理工作。(1)0-6歲兒童數(shù)為2067人,保健服務2000人,健康管理率96.75%,其中有低體重43人,口腔保健和眼保健檢查人數(shù)2007人。口腔保健和眼保健檢查率97.07%,有新生兒230人,新生兒家庭訪視230人,新生兒家庭訪視率100%;(2)三歲以下兒童數(shù)為663人,保健服務626人,系統(tǒng)管理率94.41%。(3)開展一年四次的高危兒童篩查工作,篩查出0-6歲高危兒童人數(shù)185人,實際管理人數(shù)185人,管理率100%,有五歲以下兒童死亡1人,其中新生兒死亡1人,嬰幼兒死亡1人,有出生低體重15人,早產(chǎn)14人,中重度營養(yǎng)不良139人,出生巨大兒7人,中度肥胖15人,先天性心臟病0人。
3、衛(wèi)生監(jiān)督工作
衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務覆蓋所有行政村,衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務覆蓋學校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、公共場所、醫(yī)療市場等管理對象。共巡查公共場所214戶次,學校67次,醫(yī)療機構56次,非法行醫(yī)20次,上報信息10次,職業(yè)衛(wèi)生巡查27次。
4、基本公共衛(wèi)生服務項目工作
2023年以來全街道實際統(tǒng)計總?cè)丝?6713人,歷年累計建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為25613人,檔案電子錄入人數(shù)為25613人,建檔后死亡980人。存活在管檔案人份24663,占總?cè)丝诘?7.18%,電子檔案建檔率達到100%,公衛(wèi)系統(tǒng)居民健康檔個人信息更新完善5195人次;活產(chǎn)數(shù)230人,新生兒訪視230人(雙胎0人)人,訪視率100%;老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)為2390人,管理率為85.1%,0-3歲兒童管理人數(shù)為764人,管理率為89.67%;老年人規(guī)范保健管理2379人;管理率77.7%;高血壓患者建檔管理2800人,規(guī)范管理2617人,規(guī)范管理93.46%;Ⅱ型糖尿病患者建檔管理665人,規(guī)范管理587人,規(guī)范管理88.27%;嚴重精神障礙患者建檔管理197人,規(guī)范管理189人,規(guī)范管理95.41%;開展健康講座48期1328人參加,開展健康咨詢9期1403人參加,VCD播放時長710小時,宣傳欄8塊,更新99次,發(fā)放宣傳資料24種10924份。
5、醫(yī)療工作
(1)、醫(yī)療、經(jīng)濟指標完成情況。截至12月31日,完成門診人次量61074人次;其中醫(yī)人次34019人次(含中藥飲片、中成藥、中醫(yī)適宜技術門診患者),完成住院治療4663人次,出院病人平均住院天數(shù)為5.56天,治愈好轉(zhuǎn)率為91.3%、入出院診斷符合率92.5%。血細胞分析13168人次,尿液常規(guī)及分析4380人次,ECG4702人次,白帶分析及分析740人次,C-反應12283人次,B超10669人次,DR12543人次,心臟彩超3111人次,降鈣素2500人次,心肌三項4202人次,電解質(zhì)4209人次,HIV9548人次。1-9月業(yè)務收入1326.5萬元。實現(xiàn)了收支平衡,略有節(jié)余,壓減支出,減少浪費,提高效益的目標。
(2)、醫(yī)護質(zhì)量管理水平不斷提高。通過以評促健,以建促評,評建結合,進一步提高了醫(yī)療質(zhì)量,改善服務態(tài)度,強化醫(yī)療安全,提供優(yōu)質(zhì)服務。全面推行臨床合理用藥監(jiān)控和評價制度,切實加大衛(wèi)生行風專項整治力度,繼續(xù)深入開展治理醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂專項活動,嚴厲查處亂檢查、亂用藥、收受紅包、回扣、醫(yī)療服務態(tài)度差等不正之風,全面規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,進一步優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。
(3)、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學教育成績顯著。為加強醫(yī)院人才隊伍建設和人力資源開發(fā),儲備骨干力量。安排到上級醫(yī)院進修13人。
(4)、加強藥品管理。有藥事管1理小組,對毒、麻及精神藥品實行五專管理,其它藥品加強質(zhì)量管理,禁止使用過期、失效及假劣藥品。實行藥品零差價銷售。
6、醫(yī)療保障工作
基本醫(yī)療費用的使用和管理基本符合醫(yī)保規(guī)定和要求,所有門診藥費即時即報銷。
7、穩(wěn)步推進計劃生育工作
(1)、在全街道各自然村采用村計生服務員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導,計生服務工作人員專業(yè)咨詢、指導的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作;免費孕前優(yōu)生體檢,葉酸片的發(fā)放;避孕套、藥的發(fā)放。
(2)、按照增補葉酸項目工作的要求積極開展葉酸免費發(fā)放工作,做到及時準確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標人群的人數(shù),采取村計生宣傳員、服務員上門宣傳葉酸增補知識,送藥上門的工作方式,我院從1月至12月共發(fā)放葉酸目標人群122人,目標人群增補葉酸知識知曉率達90%。
(3)、按照國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查,首先由政府計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底,并著重在目標人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的順利完成,我衛(wèi)生院今年1月至12月開展國家免費孕前優(yōu)生健康體檢126對,任務數(shù)125對,完成率100.8%,錄入率100%,隨訪率100%。
8、家庭醫(yī)生簽約服務、鄉(xiāng)村振興工作
(1)、簽約服務完成基本情況
雨過鋪街道轄區(qū)內(nèi)常住人口6609戶26911人;農(nóng)村貧困人員255戶785人,農(nóng)村低收入人員370人。截至2023年1月1日—12月30日簽約統(tǒng)計數(shù)據(jù)11220人,占總?cè)丝跀?shù)簽約率41.69%,續(xù)簽人數(shù)8569人,續(xù)簽率77.61%,履約服務11220人,履約率100%。已脫貧人口252戶782人,已簽約698人,簽約率89.26%,履約率100%;脫貧不穩(wěn)定戶2戶6人,已完成6人,簽約率及履約率100%;突發(fā)困難戶11戶22人,已簽約22人,簽約率及履約率100%;邊緣戶14戶36人,已完成36人,簽約率及履約率100%;農(nóng)村低收入及城市低保326人(剔除無法簽約35人),已簽約291人,簽約率89.26%。2023年完成重點人群簽約情況:高血壓2683人,已簽約2715人,簽約率101.19%;糖尿病623人,已簽約636人,簽約率102.09%;重性精神病179人,已簽約134人,簽約率74.86%;肺結核5人,已簽約6人,簽約率120%;孕產(chǎn)婦362人,已簽約298人,簽約率81.82%;0-6歲兒童1883人,已簽約1680人,簽約率89.22%;65歲以上2791人,已簽約2581人,簽約率92.48%;計劃生育特殊家庭17人,已簽約17人,簽約率100%。做到簽約一人、履約一人,結合公共衛(wèi)生日常工作要求完成履約服務內(nèi)容保持常態(tài)化、一體化,保障對轄區(qū)內(nèi)村民服務到家,提高知曉率及滿意度。
(2)、為持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果,堅決防止因病致貧、因病返貧,按要求每月排查轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村人員患疾病情況并上報,1至12月163人(其中:患有四種慢性病150人、36種疾病13人)。
(3)、落實惠民措施,減輕患者醫(yī)療負擔
解決群眾“看病難”問題,鞏固“拓展脫貧攻堅成果”組織開展2次義診,3次培訓。
9、鄉(xiāng)村一體化管理工作
一是加強了農(nóng)村衛(wèi)生服務網(wǎng)絡建設。進一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎的農(nóng)村三級醫(yī)療服務網(wǎng)絡,基本實現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進鄉(xiāng)村一體化管理,促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道,全年全街道衛(wèi)生室在采購平臺采購藥品,實行了藥品零差價銷售。
10、加強行業(yè)作風建設,提高職工整體素質(zhì)
以創(chuàng)建文明科室為目標,以提高醫(yī)護人員整體素質(zhì)為重點,從教育入手,從患者滿意的事情做起,從患者不滿意的地方改起,突出了“一切以病人為中心,以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題,堅持糾建并舉,堅持把推行“住院病人服務滿意度調(diào)查”與行風建設結合起來,解決行風中的熱點、難點問題,使我院行業(yè)作風建設邁上了一個新的臺階。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
我單位共設置8個內(nèi)設機構,包括:院辦公室,財務科,公衛(wèi)科,門診,臨床科,醫(yī)技科、信息科、管理科。
我單位為基層預算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構成
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院作為二級預算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年末實有人員編制20人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員18人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人(離休0人,退休11人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
備注說明:蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入,也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年度收入合計1966.23萬元。其中:財政撥款收入508.22萬元,占總收入的25.85%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入1438.08萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的73.14%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入19.94萬元,占總收入的1.01%。與上年相比,收入合計減少19.94萬元,下降1.00%。其中:財政撥款收入減少79.31萬元,下降13.50%;上級補助收入0.00萬元;事業(yè)收入增加82.55萬元,增長6.09%;經(jīng)營收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入減少23.18萬元,下降53.76%。主要原因為財政撥款收入未及時支付款項,導致資金被收回,財政撥款收入總體減少,事業(yè)收入有所增加,單位升級改造,醫(yī)療服務有所增加,所以事業(yè)收入有所增加,其他收入減少原因為2023年其他收入不含上級補助收入。
二、支出決算情況說明
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年度支出合計1925.03萬元。其中:基本支出1540.18萬元,占總支出的80.01%;項目支出384.85萬元,占總支出的19.99%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加215.01萬元,增長12.57%。其中:基本支出增加162.90萬元,增長11.83%;項目支出增加52.11萬元,增長15.66%;上繳上級支出0.00萬元;經(jīng)營支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是人員經(jīng)費增加,項目資金較上年增加,及時支付項目經(jīng)費。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1540.18萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出267.44萬元,占基本支出的17.36%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1272.74萬元,占基本支出的82.64%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出384.85萬元。其中:基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:基本公衛(wèi)經(jīng)費支付臨聘人員工資及保險125.65萬元,支付鄉(xiāng)醫(yī)村級補助77.17萬元,院內(nèi)其他開支3萬元,基層醫(yī)療經(jīng)費支付鄉(xiāng)醫(yī)工資及臨聘工資34.81萬元,其他公衛(wèi)經(jīng)費支出嚴重精神疾病補助0.3萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出508.22萬元,占本年支出合計的26.40%。與上年相比減少79.46萬元,下降13.52%,財政撥款資金未及時支付款項,導致資金被收回,財政撥款支出總體減少等。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出52.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.30%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.64萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.69萬元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出437.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.00%。主要用于單位工資福利支出196.28萬元,商品和服務支出240.48萬元(其中:辦公費2.25萬元、勞務費238.23萬元)生活補助0.3萬元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出18.83萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金支出18.83萬元。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務接待費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務接待費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,。主要原因是本年未發(fā)生一般公共預算三公經(jīng)費支出,2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置費支出決算、0.00萬元;公務用車運行維護費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.00萬元。主要原因是本年未發(fā)生一般公共預算三公經(jīng)費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,與上年對比無變動。本單位為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1470.41萬元,其中,流動資產(chǎn)809.83萬元,固定資產(chǎn)357.44萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程300.74萬元,無形資產(chǎn)2.4萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加130.17萬元,其中固定資產(chǎn)減少32.99萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額141.17萬元,其中:政府采購貨物支出9.56萬元;政府采購工程支出114.75萬元;政府采購服務支出16.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.17萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額141.17萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表GK13,二級預算單位僅公開項目支出績效自評表一張表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
二、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
三、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
四、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
五、項目支出:包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
監(jiān)督索引號53250301336201201111
附件【蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院20240819040601790.xlsx】